Base description which applies to whole site

2. Het beleidsartikel

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het gemeentefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het gemeentefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de gemeenten) inzichtelijk gemaakt.

Tabel B2: Bugettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
 

Stand ontwerp-begroting

2012 (1)

Mutaties 1ste suppletoire begroting

2012 (2)

Stand 1ste suppletoire begroting 2012

(3)=(1+2)

Mutatie

2013

Mutatie

2014

Mutatie

2015

Mutatie

2016

Mutatie

2017

Verplichtingen

18 334 127

– 176 387

18 157 740

– 255 966

– 249 023

– 249 773

– 251 173

– 251 173

Uitgaven:

18 334 127

– 117 548

18 216 579

– 255 966

– 249 023

– 249 773

– 251 173

– 251 173

                 

Onderzoek en Bijdragen organisaties

               

1.

Kosten Financiële- verhoudingswet

2 091

1 000

3 091

0

0

0

0

0

2.

Kosten Waarderingskamer

1 158

42

1 200

0

0

0

0

0

3.

Budget A+O-fonds

6 261

0

6 261

0

0

0

0

0

4.

Bijdrage aan VNG

1 000

16 298

17 298

4 298

4 298

4 298

4 298

4 298

5.

Bijdrage gemeenten inzake KING

7 464

0

7 464

0

0

0

0

0

                 

Programma-uitgaven

               

1.

Algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen

15 788 449

– 194 459

15 593 990

– 262 365

– 254 565

– 254 565

– 254 565

– 254 565

2.

Integratie-uitkeringen

1 465 449

– 2 012

1 463 437

– 2 006

– 2 006

– 2 006

– 2 006

– 2 006

3.

Decentralisatie-uitkeringen

1 062 255

61 583

1 123 838

4 107

3 250

2 500

1 100

1 100

                 

Ontvangsten:

18 334 127

– 117 548

18 216 579

– 255 966

– 249 023

– 249 773

– 251 173

– 251 173

                 

Apparaatsontvangsten

               

1.

Terugontvangsten Waarderingskamer

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Programma-ontvangsten

               

1.

Ontvangsten ex art. 4. Fvw

18 334 127

– 117 548

18 216 579

– 255 966

– 249 023

– 249 773

– 251 173

– 251 173

Toelichting

Mutaties 1ste suppletoire begroting

Verplichtingen

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het gemeentefonds voor het jaar 2012 met € 176 387 000 te verlagen en te brengen op € 18 157 740 000. De mutaties worden hieronder in tabel B3 opgesomd. De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.

Tabel B3: Verplichtingenbedrag gemeentefonds 2012 (x € 1 000)

Stand verplichtingenbedrag ontwerpbegroting 2012

 

18 334 127

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   
     

Eigen kracht (decentralisatie-uitkering)

850

 

Bekostiging Digitaal Klantendossier (algemene uitkering)

– 1 610

 

Bekostiging Digitaal Klantendossier (bijdrage aan VNG)

1 610

 

Regionale platforms fraudebestrijding (Integratie-uitkering)

– 2 006

 

Overloop 2011/2012 kosten Financiele-verhoudingswet

1 000

 

Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK) (decentralisatie-uitkering)

62

 

Expertisecentrum kinderopvang (algemene uitkering)

– 500

 

Expertisecentrum kinderopvang (bijdrage aan VNG))

500

 

Kosten Waarderingskamer

42

 

Kosten Waarderingskamer uit de algemene uitkering

– 42

 

Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg (decentralisatie-uitkering)

10 500

 

Overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal

3 900

 

Vrouwenopvang (decentralisatie-uitkering)

1 100

 

Impuls Brede Scholen, Sport & Cultuur (decentralisatie-uitkering)

36 555

 

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (decentralisatie-uitkering)

– 96

 

Beheer 14+ netnummer gemeenten (VNG)

2 188

 

Aanpassing Financieringsarrangement mGBA/ORRA

12 000

 

Implementatieondersteuning mGBA (algemene-uitkering)

– 12 000

 

Implementatieondersteuning mGBA (bijdrage aan VNG)

12 000

 

Uitvoeringskosten fraude

2 000

 

LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering)

750

 

Kwaliteitssprong Zuid (decentralisatie-uitkering)

1 400

 

IODS kwaliteitsprojecten (decentralisatie-uitkerering)

9 665

 

Accres teranche 2012

– 256 255

 

Totaal nieuwe mutaties:

 

– 176 387

     

Stand verplichtingenbedrag bij 1ste suppletoire begroting 2012

 

18 157 740

Waarvan verplichtingenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet

 

3 091

Waarvan verplichtingenbedrag kosten Waarderingskamer

 

1 200

Waarvan verplichtingenbedrag budget A+O-fonds

 

6 261

Waarvan verplichtingenbedrag bijdrage aan VNG

 

17 298

Waarvan verplichtingenbedrag bijdrage gemeenten inzake KING

 

7 464

Waarvan verplichtingenbedrag algemene uitkering

 

15 535 942

Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkeringen

 

1 463 443

Waarvan verplichtingenbedrag decentralisatie-uitkeringen

 

1 123 041

Uitgaven

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het gemeentefonds voor het jaar 2012 met € 117 548 000 te verlagen en te brengen op € 18 216 579 000. Deze verlaging wordt hieronder in tabel B4 toegelicht. De mutaties die plaatsvinden met betrekking tot de verplichtingen zijn ook van toepassing op de uitgaven. Er zijn echter nog drie mutaties, die wel effect hebben op het uitgavenbedrag 2012, maar niet op het verplichtingenbedrag 2012. Het gaat om de «wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2011», «wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2011» en «wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2011». De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.

Tabel B4: Uitgavenbedrag gemeentefonds 2012 (x € 1 000)

Stand uitgavenbedrag ontwerpbegroting 2012

 

18 334 127

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   
     

Saldo mutaties in de verplichtingen (verplichtingen=uitgaven) (zie tabel B3)

– 176 387

 

Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2011

58 048

 

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2011

– 6

 

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2011

797

 

Totaal nieuwe mutaties:

 

– 117 548

     

Stand uitgavenbedrag bij 1ste suppletoire begroting 2012

 

18 216 579

Waarvan uitgavenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet

 

3 091

Waarvan uitgavenbedrag kosten Waarderingskamer

 

1 200

Waarvan uitgavenbedrag budget A+O-fonds

 

6 261

Waarvan uitgavenbedrag bijdrage aan VNG

 

17 298

Waarvan uitgavenbedrag bijdrage gemeenten inzake KING

 

7 464

Waarvan uitgavenbedrag algemene uitkering

 

15 593 990

Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkeringen

 

1 463 437

Waarvan uitgavenbedrag decentralisatie-uitkeringen

 

1 123 838

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de ontvangsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het gemeentefonds voor 2012 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 117 548 000 verlaagd en gebracht op € 18 216 579 000.

Licence