Base description which applies to whole site

3.1. Opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de 1 suppletoire begroting

Verplichtingen

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het gemeentefonds voor het jaar 2012 met € 314 302 000 te verhogen en te brengen op € 18 472 042 000.

De toelichting bij de mutaties, welke nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingsstuk, die onderdeel vormen van het bedrag van € 314 302 000 dat in tabel B2 is vermeld, wordt gegeven in paragraaf 3.2.

Tabel B2: Opbouw verplichtingenbedrag 2012 (x € 1 000)

Stand ontwerpbegroting 2012

 

18 334 127

Mutaties 1ste suppletoire begroting 2012

 

– 176 387

Stand 1ste suppletoire begroting 2012

 

18 157 740

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2013 als Voorlopige Uitkomsten 2012

 

210 464

     

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

Vsv-programmagelden RMC-regio's G4 (decentralisatie-uitkering)

150

 

Mannenopvang

1 200

 

We Can Young (decentralisatie-uitkering)

300

 

LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering)

150

 

Regiospecifiek Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering)

16 482

 

Nationale gebiedsontwikkelingen (decentralisatie-uitkering)

12 195

 

Quick Wins Binnenhavens (decentralisatie-uitkering)

10 000

 

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

10 750

 

Bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering)

1 525

 

Green Deal (decentralisatie-uitkering)

60

 

Focusgemeenten (decentralisatie-uitkering)

1 776

 

Platform Woonoverlast (decentralisatie-uitkering)

50

 

Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (decentralisatie-uitkering)

30 000

 

Transitiekosten RUD

19 200

 

Subtotaal

103 838

Totaal mutaties 2de suppletoire begroting 2012

 

314 302

Stand 2de suppletoire begroting 2012

 

18 472 042

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

3 091

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Waarderingskamer

 

1 200

Waarvan verplichtingenbedrag Budget A+O-fonds

 

6 261

Waarvan verplichtingenbedrag Bijdrage aan VNG

 

17 298

Waarvan verplichtingenbedrag Bijdrage aan KING

 

7 464

Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkeringen

 

15 660 495

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen

 

1 529 098

Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

1 247 135

Uitgaven

In de onderstaande tabel B3 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste mutaties die zich in de periode vanaf de ontwerpbegroting 2012 tot en met de tweede suppletoire begroting 2012 hebben voorgedaan in de uitgaven. De weergegeven mutaties, welke nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingsstuk, worden in paragraaf 3.2 afzonderlijk toegelicht.

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het gemeentefonds voor het jaar 2012 met € 314 302 000 te verhogen en te brengen op € 18 530 881 000.

Tabel B3: Opbouw uitgavenbedrag 2012 (x € 1 000)

Stand ontwerpbegroting 2012

 

18 334 127

Mutaties 1ste suppletoire begroting 2012

 

– 117 548

Stand 1ste suppletoire begroting 2012

 

18 216 579

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2013 als Voorlopige Uitkomsten 2012

 

210 464

     

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

1) Vsv-programmagelden RMC-regio's G4 (decentralisatie-uitkering)

150

 

2) Mannenopvang

1 200

 

3) We Can Young (decentralisatie-uitkering)

300

 

4) LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering)

150

 

5) Regiospecifiek Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering)

16 482

 

6) Nationale gebiedsontwikkelingen (decentralisatie-uitkering)

12 195

 

7) Quick Wins Binnenhavens (decentralisatie-uitkering)

10 000

 

8) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

10 750

 

9) Bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering)

1 525

 

10) Green Deal (decentralisatie-uitkering)

60

 

11) Focusgemeenten (decentralisatie-uitkering)

1 776

 

12) Platform Woonoverlast (decentralisatie-uitkering)

50

 

13) Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (decentralisatie-uitkering)

30 000

 

14) Transitiekosten RUD

19 200

 

Subtotaal

103 838

Totaal mutaties 2de suppletoire begroting 2012

 

314 302

Stand 2de suppletoire begroting 2012

 

18 530 881

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

3 091

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Waarderingskamer

 

1 200

Waarvan uitgavenbedrag Budget A+O-fonds

 

6 261

Waarvan uitgavenbedrag Bijdrage aan VNG

 

17 298

Waarvan uitgavenbedrag Bijdrage aan KING

 

7 464

Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkeringen

 

15 718 543

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen

 

1 529 092

Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

1 247 932

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het gemeentefonds voor 2012 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 314 302 000 verhoogd en gebracht op € 18 530 881 000.

Licence