Base description which applies to whole site

2. Het beleidsartikel

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het gemeentefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het gemeentefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de gemeenten) inzichtelijk gemaakt.

Tabel B2: Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 

Stand begroting (1)

Stand suppletoire begroting VJN (2)

Mutaties suppletoire begroting NJN (3)

Stand suppletoire begroting NJN (4)=(2+3)

Verplichtingen

27.338.731

27.660.937

496.881

28.157.818

           

Uitgaven:

27.338.731

27.701.587

496.853

28.198.440

         

Opdracht

       

1.

Kosten Financiële-verhoudingswet

1.711

2.711

0

2.711

           

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

       

1.

Kosten Waarderingskamer

2.118

2.118

– 14

2.104

           

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

       

1.

Budget A+O-fonds

6.610

6.610

0

6.610

2.

Bijdrage aan VNG

59.941

63.591

1.360

64.951

3.

Bijdrage aan KING

7.464

7.464

0

7.464

         

Bijdragen aan medeoverheden

       

1.

Algemene uitkeringen en de aanvullende uitkeringen

15.419.045

15.461.509

229.596

15.691.105

2.

Integratie-uitkeringen

1.184.634

1.207.878

0

1.207.878

3.

Decentralisatie-uitkeringen

822.036

940.751

259.411

1.200.162

4.

Integratie-uitkering sociaal domein

9.835.172

10.008.955

6.500

10.015.455

         

Ontvangsten:

27.338.731

27.701.587

496.853

28.198.440

         

1.

Ontvangsten ex art. 4. Fvw

27.338.731

27.701.587

496.853

28.198.440

Toelichting

Verplichtingen

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het gemeentefonds voor het jaar 2016 met € 496.881.000 te muteren en te brengen op € 28.157.818.000.

De toelichting bij de mutaties, welke nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingsstuk, die onderdeel vormen van het bedrag van € 496.881.000 dat in tabel B3 is vermeld, is gegeven in paragraaf 1.

Tabel B3: Opbouw verplichtingenbedrag 2016 (x € 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2016

 

27.338.731

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

 

322.206

Stand 1e suppletoire begroting 2016

 

27.660.937

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2017 als Voorlopige Uitkomsten 2016

 

448.639

     

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

1) Weerbaar opvoeden (decentralisatie-uitkering)

255

 

2) Jeugd (decentralisdatie-uitkering)

– 80

 

3) HSL Zuid Geluidsproces (decentralisatie-uitkering)

124

 

4) Huisvesting Onderwijs Asielinstroom (decentralisatie-uitkering)

8.000

 

5) Pilot Borging EU migratie (decentralisatie-uitkering)

173

 

6) Landschappelijke inpassing Nieuwe Hollandse Waterlinie (decentralisatie-uitkering)

2.500

 

7) Beter benutten (decentralisatie-uitkering)

125

 

8) A58 Aansluiting Goes (decentralisatie-uitkering)

3.796

 

9) Marken boven water (decentralisatie-uitkering)

56

 

10) Bevorderen arbeidsparticipatie mensen met psychische kwetsbaarheid (decentralisatie-uitkering)

77

 

11) Green deal – Rotterdam Climate Initiative (decentralisatie-uitkering)

1.000

 

12) Implementatie richtlijn EED (algemene uitkering)

5.035

 

13) Green deal – Laadinfrastructuur (decentralisatie-uitkering)

2.067

 

14) Scholenprogramma Groningen (decentralisatieuitkering)

17.625

 

15) Bodemsanering – Rotterdam (decentralisatie-uitkering)

4.710

 

16) Innovatieve aanpak energiebesparing (decentralisatie-uitkering)

1.000

 

17) Twinning arbeidsbemiddeling (decentralisatie-uitkering)

250

 

18) Faciliteitenbesluit opvangcentra (decentralisatie-uitkering)

1.279

 

19) OV SAAL MLT Weesp (decentralisatie-uitkering)

250

 
     

Subtotaal

 

48.242

     

Totaal mutaties verplichtingen 2e suppletoire begroting 2016

 

496.881

Stand verplichtingen 2e suppletoire begroting 2016

 

28.157.818

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

2.711

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Waarderingskamer

 

2.104

Waarvan verplichtingenbedrag Budget A+O-fonds

 

6.610

Waarvan verplichtingenbedrag Bijdrage aan VNG

 

64.951

Waarvan verplichtingenbedrag Bijdrage aan KING

 

7.464

Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkeringen

 

15.651.038

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen

 

1.207.875

Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

1.199.915

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkering sociaal domein

 

10.015.150

Uitgaven

In de onderstaande tabel B4 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste mutaties die zich in de periode vanaf de ontwerpbegroting 2016 tot en met de tweede suppletoire begroting 2016 hebben voorgedaan in de uitgaven. De weergegeven mutaties, welke nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingsstuk, zijn toegelicht in paragraaf 1.

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het gemeentefonds voor het jaar 2016 met € 496.853.000 te muteren en te brengen op € 28.198.440.000.

Tabel B4: Opbouw uitgavenbedrag 2016 (x € 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2016

 

27.338.731

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

 

362.856

Stand 1e suppletoire begroting 2016

 

27.701.587

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2017 als Voorlopige Uitkomsten 2016

 

448.611

     

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

1) Weerbaar opvoeden (decentralisatie-uitkering)

255

 

2) Jeugd (decentralisdatie-uitkering)

– 80

 

3) HSL Zuid Geluidsproces (decentralisatie-uitkering)

124

 

4) Huisvesting Onderwijs Asielinstroom (decentralisatie-uitkering)

8.000

 

5) Pilot Borging EU migratie (decentralisatie-uitkering)

173

 

6) Landschappelijke inpassing Nieuwe Hollandse Waterlinie (decentralisatie-uitkering)

2.500

 

7) Beter benutten (decentralisatie-uitkering)

125

 

8) A58 Aansluiting Goes (decentralisatie-uitkering)

3.796

 

9) Marken boven water (decentralisatie-uitkering)

56

 

10) Bevorderen arbeidsparticipatie mensen met psychische kwetsbaarheid (decentralisatie-uitkering)

77

 

11) Green deal – Rotterdam Climate Initiative (decentralisatie-uitkering)

1.000

 

12) Implementatie richtlijn EED (algemene uitkering)

5.035

 

13) Green deal – Laadinfrastructuur (decentralisatie-uitkering)

2.067

 

14) Scholenprogramma Groningen (decentralisatieuitkering)

17.625

 

15) Bodemsanering – Rotterdam (decentralisatie-uitkering)

4.710

 

16) Innovatieve aanpak energiebesparing (decentralisatie-uitkering)

1.000

 

17) Twinning arbeidsbemiddeling (decentralisatie-uitkering)

250

 

18) Faciliteitenbesluit opvangcentra (decentralisatie-uitkering)

1.279

 

19) OV SAAL MLT Weesp (decentralisatie-uitkering)

250

 
     

Subtotaal

 

48.242

     

Totaal mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

496.853

Stand 2e suppletoire begroting 2016

 

28.198.440

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

2.711

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Waarderingskamer

 

2.104

Waarvan uitgavenbedrag Budget A+O-fonds

 

6.610

Waarvan uitgavenbedrag Bijdrage aan VNG

 

64.951

Waarvan uitgavenbedrag Bijdrage aan KING

 

7.464

Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkeringen

 

15.691.105

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen

 

1.207.878

Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

1.200.162

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkering sociaal domein

 

10.015.455

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het gemeentefonds voor 2016 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 496.853.000 gemuteerd en gebracht op € 28.198.440.000.

Licence