Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2 VERDIEPINGSBIJLAGE

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige begrotingsmutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. Bij het toelichten van de begrotingsmutaties wordt de normering die is opgenomen in de leeswijzer gehanteerd. Dit houdt in dat de begrotingsmutaties, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). De begrotingsmutaties zijn in alfabetische volgorde in de tabellen opgenomen en worden ook in deze volgorde toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

 

9.691

3.631

3.631

3.632

3.631

3.628

3.625

3.624

3.623

3.621

3.621

3.621

3.629

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

591

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

 

10.282

3.631

3.631

3.632

3.631

3.628

3.625

3.624

3.623

3.621

3.621

3.621

3.629

0

0

Prijsbijstelling 2016

104

20

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

   

Verlenging Infrastructuurfonds

7.272

                         

3.636

3.636

Mutaties Miljoenennota 2017

 

20

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

3.636

3.636

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

 

10.302

3.638

3.638

3.639

3.638

3.635

3.632

3.631

3.630

3.628

3.628

3.628

3.636

3.636

3.636

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

 

678.756

562.327

506.795

520.306

499.928

593.446

791.694

791.650

795.875

796.175

742.298

969.145

704.997

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

– 70.599

– 2.456

– 2.500

– 1.005

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

 

608.157

559.871

504.295

519.301

497.428

590.946

789.194

789.150

793.375

793.675

739.798

966.645

702.497

0

0

Beheer en onderhoud: uitvoeringsbesluiten

41.479

   

113

249

417

3.205

3.205

5.715

5.715

5.715

5.715

5.715

5.715

   

Duurzaamheid Service Level Agreement

2.500

 

1.250

1.250

                       

Inwinnen wegverkeersgegevens (NDW)

3.500

 

3.500

                         

Kasschuiven Beheer, Onderhoud en Vervanging

0

 

53.600

61.500

71.700

132.100

– 11.127

– 102.663

– 4.645

– 4.645

– 4.645

21.830

– 232.870

19.865

   

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 5.395

– 6.532

66.773

27.442

– 90.480

– 127.008

134.300

300

300

300

0

0

0

   

Omzetting kerntaken Basis ICT

– 34.100

 

– 3.575

– 3.025

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

   

Prijsbijstelling 2016

16.903

1.151

1.050

1.086

1.039

886

1.030

1.505

1.510

1.518

1.519

1.415

1.848

1.346

   

Schaderijden

16.000

16.000

                           

Tracébesluit A24 Blankenburgverbinding

56.634

             

9.439

9.439

9.439

9.439

9.439

9.439

   

Verlenging Infrastructuurfonds

1.471.224

                         

735.612

735.612

Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk

– 12.500

           

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 500

   

Mutaties Miljoenennota 2017

 

11.756

49.293

127.697

97.680

40.173

– 136.650

31.597

7.569

7.577

7.578

33.649

– 220.618

33.115

735.612

735.612

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

 

619.913

609.164

631.992

616.981

537.601

454.296

820.791

796.719

800.952

801.253

773.447

746.027

735.612

735.612

735.612

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

443.676

617.169

944.946

1.532.198

1.845.424

1.207.847

1.617.221

1.483.623

1.313.350

1.108.003

946.225

430.727

272.865

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

– 125.951

– 14.155

2.153

4.700

11.667

0

0

0

0

0

0

0

23.554

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

317.725

603.014

947.099

1.536.898

1.857.091

1.207.847

1.617.221

1.483.623

1.313.350

1.108.003

946.225

430.727

296.419

0

0

Beheer en onderhoud: uitvoeringsbesluiten

– 17.988

   

– 113

– 249

– 417

– 3.205

– 3.205

– 5.715

– 5.715

– 5.715

– 5.715

– 5.715

17.776

   

Bereikbaarheid Zuid-Nederland

180.000

14.000

17.402

– 8.630

– 8.549

42.303

5.726

41.042

20.000

 

10.000

40.000

50.000

– 43.294

   

Bestuursovereenkomst N33 Zuidbroek-Appingedam

86.768

     

22.000

22.000

22.000

21.865

         

– 1.097

   

Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht–Sliedrecht

8.200

4.100

                     

4.100

   

Caribisch Nederland: wegenprojecten

9.000

                       

9.000

   

Correctie prijsbijstelling A1/A6/A9 SAA

– 1.980

                 

– 1.980

         

Duurzaamheid Service Level Agreement

0

 

– 2.500

– 2.500

                 

5.000

   

Eenvoudig Beter

0

 

– 40.938

– 19.923

– 3.938

– 2.311

– 257

           

67.367

   

GF: MIRT Onderzoek A2 knooppunt Deil–s-Hertogenbosch–Vught

– 150

– 150

                           

Inpassing minregel rentevrijval

0

         

– 34.240

– 34.240

– 34.240

– 34.240

– 34.240

– 34.240

– 34.240

– 34.240

136.960

136.960

Inpassing minregels prijsbijstelling

0

– 60.648

– 60.162

– 49.217

– 52.232

– 50.307

– 57.254

– 41.685

– 61.181

– 43.475

– 26.723

– 41.436

305.301

239.019

   

Inpassing ramingsbijstelling Omtwerpbegroting 2016

0

                   

– 53.500

– 53.500

– 53.500

80.250

80.250

Inpassingovereenkomst A13/A16 Rotterdam

– 7.580

 

– 35.960

     

28.380

                 

Inwinnen wegverkeersgegevens (NDW)

0

 

– 3.500

                   

3.500

   

Kasschuiven Beheer, Onderhoud en Vervanging

0

 

– 53.600

– 61.500

– 71.700

– 132.100

11.127

102.663

4.645

4.645

4.645

– 21.830

232.870

– 19.865

   

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 2.988

71.227

– 19.890

– 30.394

6.825

136.499

– 118.293

– 11.176

7.253

– 3.159

149.094

– 164.084

– 20.914

   

Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

0

           

179.867

179.867

35.952

71.797

– 36.273

– 64.735

– 366.475

   

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

435.000

20.000

80.000

– 250.000

– 485.000

60.000

– 160.000

 

150.000

150.000

         

Maakbare programmering

0

 

– 3.928

– 7.262

– 7.808

– 9.424

     

3.928

7.262

7.808

9.424

     

Ontwerpbureau

– 13.700

– 500

– 1.100

– 1.100

– 1.100

– 1.100

– 1.100

– 1.100

– 1.100

– 1.100

– 1.100

– 1.100

– 1.100

– 1.100

   

Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen–Oudbroeken

20.000

                       

20.000

   

Ontwerptracébesluit A27 Houten-Hooipolder

48.300

                       

48.300

   

Overboeking Beter Benutten

189.466

26.845

162.621

                         

PF: Aansluiting Luchthaven Lelystad

– 6.671

– 6.671

                           

Planuitwerking N35 Nijverdal–Wierden

– 13.950

– 7.850

0

250

– 700

– 5.650

                   

Prijsbijstelling 2016

25.038

1.817

2.255

1.552

3.036

3.714

2.417

2.130

2.025

2.076

2.115

2.339

1.559

– 1.997

   

Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

0

 

– 43.313

– 43.313

– 43.313

– 43.313

– 43.313

– 43.313

– 43.313

– 43.313

– 43.313

– 43.313

– 43.313

476.443

   

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

– 172.164

– 367

                     

– 171.797

   

Schaderijden

0

– 16.000

                     

16.000

   

Scopewijziging SAA deeltraject A9 Amstelveen

23.000

                       

23.000

   

SWUNG nalevingskosten

12.000

                       

12.000

   

Topsector logistiek 2017–2020

17.219

 

18

176

229

233

             

16.563

   

Tracébesluit A24 Blankenburgverbinding

– 115.906

           

0

– 9.439

– 8.291

– 9.439

– 9.439

– 9.439

– 69.859

   

Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk

– 7.000

     

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 1.000

               

Mutaties Miljoenennota 2017

 

386.588

28.522

– 131.470

– 446.718

– 656.547

124.780

– 55.269

40.373

67.720

120.150

– 47.605

223.028

173.930

217.210

217.210

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

704.313

631.536

815.629

1.090.180

1.200.544

1.332.627

1.561.952

1.523.996

1.381.070

1.228.153

898.620

653.755

470.349

217.210

217.210

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

 

371.932

644.111

519.647

325.945

343.201

337.961

295.397

286.994

266.673

271.334

422.427

222.087

220.764

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

13.354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

 

385.286

644.111

519.647

325.945

343.201

337.961

295.397

286.994

266.673

271.334

422.427

222.087

220.764

0

0

Correctie prijsbijstelling A1/A6/A9 SAA

1.980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.980

0

0

0

   

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 5.126

– 83.371

– 11.983

5.736

31.074

18.762

8.482

24.820

16.563

11.993

– 144.112

172.630

– 45.468

   

Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen–Oudbroeken

– 54.753

     

– 18.251

– 18.251

– 18.251

                 

Overboeking tolontvangsten

303.762

     

18.251

18.251

18.251

18.251

38.460

38.460

38.460

38.460

38.460

38.460

   

Prijsbijstelling 2016

9.507

726

1.071

1.270

634

716

682

616

670

615

619

605

828

455

   

Verlenging Infrastructuurfonds

428.422

                         

214.211

214.211

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 4.400

– 82.300

– 10.713

6.370

31.790

19.444

27.349

63.950

55.638

53.052

– 105.047

211.918

– 6.553

214.211

214.211

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

 

380.886

561.811

508.934

332.315

374.991

357.405

322.746

350.944

322.311

324.386

317.380

434.005

214.211

214.211

214.211

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

 

567.712

531.703

511.708

507.124

505.976

505.257

492.970

499.240

495.259

500.044

501.021

501.159

498.543

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

– 118

21

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

 

567.594

531.724

511.748

507.164

506.016

505.297

493.010

499.280

495.299

500.084

501.061

501.199

498.583

0

0

Bedrijfskundige dienstverlening

3.778

418

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

   

Capaciteitsinzet BOA

– 26.136

 

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

   

Loonbijstelling 2016

71.675

6.014

5.715

5.562

5.464

5.448

5.434

5.434

5.434

5.434

5.434

5.434

5.434

5.434

   

Loonruimteakkoord en herstelopslag ABP

37.013

3.245

2.814

2.814

2.814

2.814

2.814

2.814

2.814

2.814

2.814

2.814

2.814

2.814

   

Maakbare programmering

0

 

3.928

7.262

7.808

9.424

     

– 3.928

– 7.262

– 7.808

– 9.424

     

Omzetting kerntaken Basis ICT

34.100

 

3.575

3.025

2.750

2.750

2.750

2.750

2.750

2.750

2.750

2.750

2.750

2.750

   

Ontwerpbureau

13.700

500

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

   

Overboekingen met Defensie

7

7

                           

Overdracht 2 chauffeurs

1.040

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

   

Prijsbijstelling 2016

12.906

1.084

1.023

1.000

986

984

982

957

969

976

985

988

987

985

   

Tijdelijke overplaatsing 1 fte

– 230

– 115

– 115

                         

Verkoopactiviteiten RVB

11.220

 

935

935

935

935

935

935

935

935

935

935

935

935

   

Verlenging Infrastructuurfonds

1.021.566

                         

510.783

510.783

Mutaties Miljoenennota 2017

 

11.233

17.157

19.880

20.039

21.637

12.197

12.172

12.184

8.263

4.938

4.395

2.778

12.200

510.783

510.783

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

 

578.827

548.881

531.628

527.203

527.653

517.494

505.182

511.464

503.562

505.022

505.456

503.977

510.783

510.783

510.783

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

– 60.647

– 60.162

– 49.218

– 52.232

– 50.307

– 57.255

– 41.684

– 61.180

– 43.477

– 26.724

– 41.436

305.301

917.730

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

2.501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 23.554

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

– 58.146

– 60.162

– 49.218

– 52.232

– 50.307

– 57.255

– 41.684

– 61.180

– 43.477

– 26.724

– 41.436

305.301

894.176

0

0

Beheer en onderhoud: uitvoeringsbesluiten

– 23.491

                       

– 23.491

   

Bereikbaarheid Zuid-Nederland

92.294

                       

92.294

   

Bestuursovereenkomst N33 Zuidbroek-Appingedam

1.097

                       

1.097

   

Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht–Sliedrecht

– 4.100

                       

– 4.100

   

Caribisch Nederland: wegenprojecten

– 9.000

                       

– 9.000

   

Duurzaamheid Service Level Agreement

– 5.000

                       

– 5.000

   

Eenvoudig Beter

– 79.501

                       

– 67.367

 

– 12.134

Inpassing minregels prijsbijstelling

0

60.648

60.162

49.217

52.232

50.307

57.254

41.685

61.181

43.475

26.723

41.436

– 305.301

– 239.019

   

Inwinnen wegverkeersgegevens (NDW)

– 3.500

                       

– 3.500

   

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 2.502

 

1

– 950

– 5.900

– 469

– 242

– 13.658

– 224

– 9.537

– 7.430

– 16.880

57.791

   

Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

0

                       

142.310

– 71.155

– 71.155

Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen–Oudbroeken

– 20.000

                       

– 20.000

   

Ontwerptracébesluit A27 Houten-Hooipolder

– 48.300

                       

– 48.300

   

Planuitwerking N35 Nijverdal–Wierden

6.850

     

950

5.900

                   

Prijsbijstelling 2016

4.515

                       

4.515

   

Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

– 519.756

                       

– 519.756

   

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

171.797

                       

171.797

   

Schaderijden

– 16.000

                       

– 16.000

   

Scopewijziging SAA deeltraject A9 Amstelveen

– 23.000

                       

– 23.000

   

SWUNG nalevingskosten

– 12.000

                       

– 12.000

   

Topsector logistiek 2017–2020

– 16.563

                       

– 16.563

   

Tracébesluit A24 Blankenburgverbinding

60.420

                       

60.420

   

Verdeling investeringsruimte Regionaal, lokale infrastructuur

82.789

         

470

241

13.657

226

9.538

7.430

16.880

34.347

   

Verlenging Infrastructuurfonds

754.232

                         

377.116

377.116

Mutaties Miljoenennota 2017

 

58.146

60.162

49.218

52.232

50.307

57.255

41.684

61.180

43.477

26.724

41.436

– 305.301

– 442.525

305.961

293.827

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

451.651

305.961

293.827

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HWN

 

2.011.120

2.298.779

2.437.509

2.836.973

3.147.853

2.590.884

3.159.223

3.003.951

2.831.303

2.652.453

2.574.156

2.432.040

2.618.528

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 HWN

 

1.830.898

2.282.189

2.437.202

2.840.708

3.157.060

2.588.424

3.156.763

3.001.491

2.828.843

2.649.993

2.571.696

2.429.580

2.616.068

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 HWN

 

2.294.241

2.355.030

2.491.821

2.570.318

2.644.427

2.665.457

3.214.303

3.186.754

3.011.525

2.862.442

2.498.531

2.341.392

2.386.242

1.987.413

1.975.279

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

 

55.525

136.870

47.831

49.740

130.685

8.703

79.722

7.222

1.222

1.222

1.222

500

4.700

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

73.528

6.768

3.152

6.195

11.667

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

 

129.053

143.638

50.983

55.935

142.352

8.703

79.722

7.222

1.222

1.222

1.222

500

4.700

0

0

Bestuursovereenkomst N33 Zuidbroek-Appingedam

87.865

     

22.000

22.000

22.000

21.865

               

Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht–Sliedrecht

4.100

4.100

                           

Inpassingovereenkomst A13/A16 Rotterdam

– 7.580

 

– 35.960

     

28.380

                 

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 52.702

18.544

30.000

1.210

– 59.212

27.103

23.649

– 5.812

18.567

– 722

– 625

       

Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen–Oudbroeken

– 54.753

     

– 18.251

– 18.251

– 18.251

                 

Overboeking tolontvangsten

303.764

     

18.251

18.251

18.251

18.251

38.460

38.460

38.460

38.460

38.460

38.460

   

Planuitwerking N35 Nijverdal–Wierden

– 7.100

– 7.850

 

250

250

250

                   

Prijsbijstelling 2016

1.097

62

23

167

103

103

44

148

76

75

74

74

74

74

   

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

– 367

– 367

                           

Verlenging Infrastructuurfonds

77.068

                         

38.534

38.534

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 56.757

– 17.393

30.417

23.563

– 36.859

77.527

63.913

32.724

57.102

37.812

37.909

38.534

38.534

38.534

38.534

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

 

72.296

126.245

81.400

79.498

105.493

86.230

143.635

39.946

58.324

39.034

39.131

39.034

43.234

38.534

38.534

Beheer en onderhoud: uitvoeringsbesluiten

Voor de aanlegprojecten die vanaf de vorige begroting zijn overgegaan van planuitwerking naar realisatie wordt € 41,5 miljoen overgeheveld naar artikelonderdeel 12.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging. Deze middelen waren voorzien binnen de reservering consequenties areaalgroei op Beheer en Onderhoud binnen de investeringsruimte Wegen (12.07) en de reserveringen voor Beheer en Onderhoud binnen verkenningen en planuitwerkingen (12.03.02).

Bereikbaarheid Zuid-Nederland

In november 2015 heeft de Minister bestuurlijke afspraken gemaakt over het programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland (Kamerstukken II 2015–2016 34 300 A, nr. 16). Hiermee is overeenstemming bereikt over de inzet van de middelen van de verkeersruit Eindhoven (€ 272 miljoen). De afspraken zijn in de begroting verwerkt.

Bestuursovereenkomst N33 Zuidbroek-Appingendam

De bijdrage van de provincie Groningen aan het project is opgenomen in de begroting (€ 88 miljoen). Daarnaast is het budget verlaagd omdat de planstudiekosten en apparaatskosten RWS reeds gedekt zijn op de Aanleg (12.03) en Netwerkgebondenkosten (12.06). Daardoor wordt voor € 1 miljoen teruggeboekt naar de investeringsruimte Hoofdwegennet (12.07).

Capaciteitsinzet BOA

Dit betreft een overboeking naar de Begroting Hoofdstuk XII artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid ten behoeve van capaciteitsinzet door RWS in het kader beleidsondersteuning en advies (BOA) op het gebied van Wegen.

Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht–Sliedrecht

Naar aanleiding van bestuurlijke afspraken in het najaar van 2015 is het project A15 Papendrecht-Sliedrecht in de begroting opgenomen. Voor de aanleg van het project is een taakstellend budget beschikbaar van ruim € 5,9 miljoen. De meerkosten van het beheer en onderhoud bedragen ruim € 2,2 miljoen. De totale investering bedraagt daarmee € 8,2 miljoen. De provincie Zuid-Holland betaalt daarvan € 3,3 miljoen, de regio Drechtsteden € 0,8 miljoen en het Rijk € 4,1 miljoen.

Caribisch Nederland: wegenprojecten

Voor de wegenprojecten in Caribisch Nederland wordt een reservering van € 9 miljoen vanuit de investeringsruimte Wegen (12.07) getroffen.

Eenvoudig Beter

Voor de eenmalige uitgaven ten behoeve van het programma Eenvoudig Beter zijn middelen vrijgemaakt uit de investeringsruimten van het Infrastructuurfonds (€ 148,6 miljoen) en van het Deltafonds (€ 37,2 miljoen). Binnen het Infrastructuurfonds is dit conform de aangepaste verdeelsleutel uit de investeringsruimten van de modaliteiten vrijgemaakt. De op de investeringsfondsen vrijgemaakte middelen staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld. Van de reservering van € 185,8 miljoen voor het programma Eenvoudig Beter wordt bij Ontwerpbegroting 2017 € 28,7 miljoen naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld. Hierdoor resteert € 157,1 miljoen op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet.

Inpassing minregel rentevrijval

Met het in 2009 uitgekeerde superdividend van NS (€ 1,4 miljard) is een eeuwig lopende schuld van ProRail afgelost. De rentevrijval die door deze aflossing ontstond binnen het Infrastructuurfonds tot en met 2020 werd daarbij ingezet voor de financiering van spoorambities (Kamerstukken II 2009–2010 28 165, nr. 105). In de begroting 2015 heeft een correctie plaatsgevonden op het Infrastructuurfonds voor de rentevrijval in de periode 2021–2028 (€ 64 miljoen per jaar). Deze verlaging is technisch verwerkt via een minregel op artikel 18, met daarbij de afspraak dat bij verlenging van het Infrastructuurfonds deze minregel zal worden ingepast binnen de begroting van het Infrastructuurfonds. Het inpassen van deze minregel legt een beslag op de ruimte in de jaren 2029 en 2030 van € 0,5 miljard en vindt plaats middels een kasschuif via het aanlegprogramma van de modaliteiten (op basis van de aangepaste verdeelsleutel).

Inpassing minregels prijsbijstelling

De minregels vanaf 2016 op de investeringsruimte Hoofdwegennet, als gevolg van de (gedeeltelijk) ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014, worden middels een kasschuif via het aanlegprogramma ingepast.

Inpassing ramingsbijstelling Ontwerpbegroting 2016

In de begroting 2016 is vanaf 2026 een structurele ramingsbijstelling van € 100 miljoen per jaar toegepast. Deze verlaging is toen technisch verwerkt via een minregel op artikel 18, met daarbij de afspraak dat bij verlenging van het Infrastructuurfonds deze minregel zal worden ingepast binnen de begroting van het Infrastructuurfonds. Het inpassen van deze minregel legt een beslag op de ruimte in de jaren 2029 en 2030 van € 0,3 miljard en vindt plaats middels een kasschuif via het aanlegprogramma van de modaliteiten (op basis van de aangepaste verdeelsleutel).

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.

Kasschuiven naar aanleiding van ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

Om het effect van de ramingsbijstelling Infrastructuurfonds op de programmering te dempen wordt een kasschuif doorgevoerd van € 661 miljoen van de periode 2026–2028 naar de periode 2022–2025 en een kasschuif van € 266 miljoen van de periode 2029–2030 naar de periode 2022–2026.

Kasschuiven tussen modaliteiten

Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.

Loon- en prijsbijstelling 2016

Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit betreft de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2016 die op artikel 99 Nominaal en onvoorzien van hoofdstuk XII is toegevoegd bij Eerste suppletoire begroting 2016 en die bij deze Ontwerpbegroting 2017 nader wordt toegedeeld binnen de begrotingen Hoofdstuk XII en de fondsen.

Loonruimteakkoord en herstelopslag ABP

In het najaar van 2015 is een akkoord bereikt tussen de Minister voor Wonen en Rijksdienst en betrokken vertegenwoordigers van de vakbonden CNV Overheid, Ambtenarencentrum en CMHF voor het CAO sector Rijk 2015–2016. Dit betreft de verwerking van het loonruimte-akkoord (€ 9,5 miljoen structureel, waarvan € 4,5 miljoen Infrastructuurfonds). Daarnaast heeft het ABP de premie voor 2016 verhoogd vanwege een stijging van de kosten en ten behoeve van een verbetering van de vermogenspositie van het fonds. Als gevolg hiervan wordt IenM deels gecompenseerd voor de herstelopslag ABP voor het jaar 2016 (€ 1,5 miljoen incidenteel, waarvan € 0,7 miljoen Infrastructuurfonds).

Maakbare programmering

Om voor de apparaatsmiddelen RWS tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren van het apparaatsbudget noodzakelijk. Hiermee wordt aangesloten op de planning van projecten en programma’s.

Omzetting kerntaken Basis ICT

Voor het op orde brengen van de basis ICT worden middelen overgeboekt van Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet (12.02) en Hoofdvaarwegennet (15.02) naar Netwerkgebonden kosten Hoofdwegennet (12.06) en Hoofdvaarwegennet (15.06). De beschikbaarheid van het informatievoorziening-areaal, waaronder het landelijke IV netwerk is een structurele randvoorwaarde voor het functioneren van RWS en de interdepartementale dienstverlening. Door vergroting van het RWS-areaal zijn de beheerkosten toegenomen. Daarnaast vereist het huidige IV-landschap een inhaalslag op de infrastructuur, rekencentra en middleware als gevolg van beperkte investeringen in lifecyclemanagement in afgelopen jaren.

Ontwerpbureau

Vanuit de insteek om de creativiteit vanuit de markt te vergroten door middel van innovatieve contracten is in het verleden besloten om het ontwerp als geheel bij de markt te beleggen. Door de oprichting van een eigen ontwerpbureau wordt een deel van dit werk weer in eigen beheer uitgevoerd. Het gaat dan met name om ontwerpen in de weg- en waterbouw (sluizen, bruggen en wegen). De ervaring heeft geleerd dat door alles bij de markt te beleggen de kennispositie van RWS en het kennisbehoud binnen RWS onder druk komen te staan, wat een aantal risico’s tot gevolg heeft. Een deel van het ontwerpwerk gebeurt met eigen personeel in plaats van inkoop bij de markt. Financiering van het ontwerpbureau vindt plaats door ophoging van het artikelonderdeel Netwerkgebonden kosten (12.06) ten laste van het planstudiebudget binnen Aanleg Hoofdwegennet (12.03). De overheveling van budgetten betreft in totaal € 13,7 miljoen.

Ontwerp Tracébesluit A12/A15 Ressen–Oudbroeken

In het najaar 2015 zijn tijdens het BO-MIRT nadere afspraken gemaakt voor het project A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15). Daarbij is afgesproken dat de harde meevaller van het project A12 Ede-Grijsoord wordt ingezet voor het project ViA15. Deze meevaller is eerder bij Ontwerpbegroting 2016 toegevoegd aan de Investeringsruimte Hoofdwegennet (12.07). Hiertoe wordt € 20 miljoen vanuit de Investeringsruimte Hoofdwegennet overgeboekt naar het aanlegbudget. Daarnaast is de planning voor openstelling in het najaar 2015 bij het Ontwerp Tracébesluit bijgesteld naar 2021–2023 (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300 A nr. 17). De geraamde tolgefinancierde uitgaven zijn hierop aangepast.

Ontwerp Tracébesluit A27 Houten-Hooipolder

Het budget is met € 48,3 miljoen opgehoogd om aan te sluiten bij de huidige raming van het vastgestelde OTB. Bij uitwerking van het OTB bleek dat op delen van het traject de eerdere versobering teveel impact heeft gehad en er aanvullend budget nodig is om een robuust ontwerp te kunnen realiseren voor een goede doorstroming en veiligheid.

Overboeking Beter Benutten

Op artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten waren de middelen voor het vervolgprogramma Beter Benutten gereserveerd. Het vervolgprogramma Beter Benutten, dat loopt van 2015 tot en met 2017, heeft inmiddels meer vorm gekregen en volgens het zwaartepunt principe zijn deze middelen toegewezen aan artikelonderdeel 12.03 Aanleg Hoofdwegennet.

Overboeking tolontvangsten

In 2015 is de Tolwet aangenomen in zowel de Tweede als de Eerste Kamer en deze is op 15 maart 2016 in werking getreden. Daarmee is een basis gelegd voor tolheffing bij twee aanlegprojecten: de Blankenburgverbinding en de ViA15. Met de tolontvangsten worden deze projecten bekostigd. Dit betreft een overboeking van de tolreeksen van artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten naar artikel 12 Hoofdwegennet.

Provinciefonds: Aansluiting Luchthaven Lelystad

Dit betreft een overboeking van artikel 12 Hoofdwegennet naar het Provinciefonds van € 6,7 miljoen ten behoeve van de Aansluiting Lelystad Airport. In de realisatieovereenkomst Halve Aansluiting A6 is afgesproken dat het Rijk het projectbudget van € 19,6 miljoen aan de provincie Flevoland betaalt. Vooruitlopend op de betaling van dit projectbudget verstrekt het Rijk een voorschot van € 6,0 miljoen voor noodzakelijke grondverwerving, voorbereidingskosten en andere noodzakelijke verplichtingen. Naast het projectbudget wordt een bedrag van € 0,7 miljoen voor de planstudiekosten voor de Halve Aansluiting vergoed.

Planuitwerking N35 Nijverdal–Wierden

Begin 2015 zijn afspraken gemaakt met de regio Oost-Nederland over de beschikbare middelen bij de N35 Nijverdal–Wierden, in totaal € 122 miljoen. Naast de aanleg van de N35 betreft dit een bijdrage aan de kosten voor de verkenning, bijdrage N35 Salland-Twentetunnel om deze voor te bereiden op het project N35 Nijverdal–Wierden en interne kosten RWS. Het taakstellend budget voor de aanleg van de N35 Nijverdal–Wierden bedraagt € 104 miljoen. De overige middelen zijn overgeboekt naar de desbetreffende artikelonderdelen en de investeringsruimte voor zover deze activiteiten al waren gedekt. Zo is het budget verlaagd omdat de planstudiekosten en apparaatskosten RWS reeds gedekt zijn en worden deze middelen teruggeboekt naar de investeringsruimte Hoofdwegennet (12.07).

Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

Als gevolg van de tegenvallende ruilvoetontwikkeling heeft het kabinet besloten tot ramingsbijstellingen op de departementale begrotingen. Voor de IenM begrotingen gaat het om een ramingsbijstelling van € 106 miljoen per jaar. De ramingbijstelling is naar rato van de begrotingsomvang in 2017 verdeeld over Hoofdstuk XII (€ 12 miljoen per jaar), het Infrastructuurfonds (€ 81 miljoen per jaar) en het Deltafonds (€ 13 miljoen per jaar). Binnen de fondsen wordt de ramingsbijstelling opgevangen binnen de resterende investeringsruimte tot en met 2028.

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma Hoofdwegennet. In dit saldo is de meevaller meegenomen van € 229 miljoen vanuit het programma ZSM (spoedwetprojecten). Het saldo is verminderd met een ophoging van het studiebudget «externe kosten planuitwerkingen» van € 92,3 miljoen op Art. 12.03.02 (conform afspraken uit begroting 2016 bij de omzetting kerntaken RWS).

Schaderijden

De bedragen die RWS ontvangt van automobilisten en hun verzekeringsmaatschappijen voor schades die zij veroorzaken aan wegen zijn niet toereikend om de kosten van deze schades te dekken. De kosten voor schaderijden worden in 2016 gedekt uit de investeringsruimte Hoofdwegennet (12.07).

Scopewijziging SAA deeltraject A9 Amstelveen

Eind 2015 heeft de Minister, in samenspraak met de bestuurlijke partijen, besloten de scope van het project A1/A6/A9 Schiphol–Amsterdam–Almere, deeltraject A9 Amstelveen te wijzigen. Het betreft het toekomstvast aanleggen van de rijbanen en kunstwerken. Hiervoor wordt € 23 miljoen vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet (12.07) toegevoegd aan het taakstellend budget.

SWUNG nalevingskosten

In het verleden is € 187 miljoen gereserveerd voor de naleving van SWUNG. Daarvan staat € 120 miljoen op het B&O artikel (Art. 12.02). De resterende € 67 miljoen is nog een reservering bij Planuitwerking en Verkenningen (Art. 12.03.02). Deze reservering van € 67 miljoen wordt nu verhoogd met € 12 miljoen. De verhoging is een risicoreservering voor het geval geluidsproductieplafonds eerder worden gehaald dan gedacht na de snelheidsverhogingen. Het betreft hier mogelijke meerkosten tot en met 2028. Bij vaststelling van de nieuwe SLA zal bekeken worden of het nodig is om deze middelen toe te voegen aan het budget voor Beheer en Onderhoud. De meerkosten van de door de Kamer gevraagde (motie Visser/Hoogland 34 300 XII, nr. 18) snelheidsverhoging op de A2 tussen Maarssen/Holendrecht worden betaald uit de reservering. In de reeds gereserveerde middelen (€ 187 miljoen) zijn de mogelijke meerkosten voor in het verleden doorgevoerde snelheidsverhogingen ter grootte van € 11 miljoen gedekt.

Topsector logistiek 2017–2020

Voor de laatste tranche van de Topsector Logistiek wordt een reservering van in totaal € 32,5 miljoen vanuit de investeringsruimtes van Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet getroffen.

Tracébesluit A24 Blankenburgverbinding

Het verschil tussen raming en budget (€ 60 miljoen in navolging op het Tracébesluit is toegevoegd aan de investeringsruimte Hoofdwegennet (12.07). Voor de areaalgroei vanwege de aanleg van de Blankenburgverbinding wordt € 57 miljoen overgeheveld naar het artikelonderdeel 12.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging. Deze middelen worden gedekt uit de reservering Beheer en Onderhoud Blankenburgverbinding (12.03.02). Daarnaast wordt € 1 miljoen vanuit het Deltafonds overgeheveld voor de realisatie het KRW project Gors van de Lickebaert dat met de aanleg van de nieuwe verbinding wordt uitgevoerd.

Verdeling investeringsruimte Regionaal, lokale infrastructuur

In het IenM maatregelenpakket Herijking 2015 (Kamerstukken II 2015–2016 34 300 A, nr. 17 bijlage 6) is besloten om het spoordeel binnen de investeringsruimte van artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur leeg te boeken ten gunste van artikel 13 Spoorwegen. Zodoende is men beter in staat integrale afwegingen te maken op spoorgerelateerde uitgaven. Het wegendeel binnen de investeringsruimte op artikel 14 Regionaal/lokaal wordt toegevoegd aan de investeringsruimte op artikel 12 Hoofdwegennet. In 2013 is reeds aangegeven dat alle vrije ruimte op wegenonderdelen van het Infrastructuurfonds beschikbaar is voor de gesignaleerde bereikbaarheidsknelpunten bij lage groei op het hoofdwegennet. Hiermee wordt het zichtbaar in de begroting van het Infrastructuurfonds dat deze middelen ingezet kunnen worden voor deze bereikbaarheidsknelpunten. Daarnaast maakt de overheveling het mogelijk om een integrale afweging te maken tussen investeringen in het regionaal/lokale en landelijke wegennet.

Verkoopactiviteiten RVB

Vanaf 2017 worden de verkoopactiviteiten van het RVB niet meer via de begroting van WenR gefinancierd. De beschikbare budgetten op de begroting van WenR worden hiertoe overgeboekt naar IenM/RWS, Defensie en BZK.

Verlenging Infrastructuurfonds

Voor een toelichting wordt verwezen naar de begroting op hoofdlijnen.

Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk

Voor het project Afsluitdijk wordt in totaal € 19,5 miljoen naar het Deltafonds artikel 1 Investeren in Waterveiligheid overgeboekt, vanuit het aanlegbudget Hoofdwegennet (€ 7,0 miljoen) en het budget voor Vervangingen en Renovaties Hoofdwegennet (€ 12,5 miljoen). Deze middelen worden ingezet voor het opwaarderen van de buitenruimte en de parkeerplaatsen bij het monument en voor het actualiseren van het wegontwerp A7.

Artikel 13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

 

1.291.436

1.165.680

1.142.026

1.186.531

1.163.964

1.173.157

1.177.809

1.180.831

1.200.742

1.199.633

1.200.601

1.174.834

1.150.486

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

7.644

2.552

1.084

1.116

1.148

1.182

1.217

1.236

1.255

1.275

1.295

1.316

1.337

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

 

1.299.080

1.168.232

1.143.110

1.187.647

1.165.112

1.174.339

1.179.026

1.182.067

1.201.997

1.200.908

1.201.896

1.176.150

1.151.823

0

0

Bijdragen derden Spoorwegen

520

 

260

260

                       

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 100.400

48.768

– 4.900

– 23.983

19.993

12.662

– 641

– 856

– 39.864

– 65

– 2.036

93.322

– 2.000

   

Onderhoud nazorg Betuweroute

939

 

313

313

313

                     

Onderhoud OV-SAAL

29.040

 

2.420

2.420

2.420

2.420

2.420

2.420

2.420

2.420

2.420

2.420

2.420

2.420

   

Onderzoek betonkwaliteit

– 907

– 907

                           

Prijsbijstelling 2016

29.427

2.467

2.226

2.181

2.266

2.223

2.241

2.250

2.255

2.293

2.291

2.293

2.244

2.197

   

Toevoeging prijscompensatie BOV 2014/2015

290.565

4.612

23.442

23.442

23.442

23.442

24.018

24.018

24.018

24.018

24.018

24.018

24.018

24.059

   

Vaststelling BOV-subsidie 2015

76.230

16.230

 

60.000

                       

Verlenging Infrastructuurfonds

2.356.998

                         

1.178.499

1.178.499

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 77.998

77.429

83.716

4.458

48.078

41.341

28.047

27.837

– 11.133

28.664

26.695

122.004

26.676

1.178.499

1.178.499

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

 

1.221.082

1.245.661

1.226.826

1.192.105

1.213.190

1.215.680

1.207.073

1.209.904

1.190.864

1.229.572

1.228.591

1.298.154

1.178.499

1.178.499

1.178.499

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

963.385

814.795

724.012

595.351

360.942

925.847

207.792

271.569

349.068

502.880

354.206

452.250

285.475

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

188.995

2.976

– 2.003

0

0

0

5.000

– 904

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

1.152.380

817.771

722.009

595.351

360.942

925.847

212.792

270.665

349.068

502.880

354.206

452.250

285.475

0

0

BCF: BDU Bleizo

– 1.063

– 1.063

                           

BDU/BCF: Amsterdam Fietsenstalling

– 23.568

 

– 23.568

                         

Besluit Herijking 2015

118.223

32.844

40.994

31.031

30.113

14.556

8.540

– 3.855

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 6.000

– 10.000

   

Bijdragen derden Spoorwegen

9.618

664

1.860

3.594

3.500

                     

Compensatieregeling 3e Spoor Duitsland

0

2.500

– 444

287

– 413

– 599

– 331

 

– 1.000

             

Diverse kleine posten

2.482

1.089

114

114

152

152

604

257

               

Eenvoudig Beter

0

 

– 30.226

– 14.710

– 2.907

– 1.707

– 190

           

30.030

– 20.500

40.210

Inpassing minregel rentevrijval

0

         

– 25.280

– 25.280

– 25.280

– 25.280

– 25.280

– 25.280

– 25.280

– 25.280

101.120

101.120

Inpassing minregels prijsbijstelling

0

– 17.372

                     

17.372

   

Inpassing ramingsbijstelling Ontwerpbegroting 2016

0

                   

– 39.500

– 39.500

– 39.500

59.250

59.250

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

112.232

– 141.477

103.317

– 3.920

5.845

15.960

55.597

– 18.448

– 12.020

– 80.461

– 13.540

– 133.437

– 68.834

89.593

89.593

Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

0

           

111.785

111.785

5.530

31.995

– 47.795

– 47.795

– 165.505

   

Kasschuiven tussen modaliteiten

2

– 537.290

97.627

– 80.108

81.737

353.997

– 131.187

162.231

42.256

– 14.651

1.421

4.103

203

19.663

   

Kleine spoorgerelateerde uitgaven

3.718

 

718

1.000

1.000

1.000

                   

Onderhoud OV-SAAL

– 29.040

 

– 2.420

– 2.420

– 2.420

– 2.420

– 2.420

– 2.420

– 2.420

– 2.420

– 2.420

– 2.420

– 2.420

– 2.420

   

Prijsbijstelling 2016

13.025

323

511

376

911

1.380

1.023

701

644

257

1.407

16

141

5.335

   

Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

0

 

– 31.980

– 31.980

– 31.980

– 31.980

– 31.980

– 31.980

– 31.980

8.964

47.650

42.650

42.650

81.946

   

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

– 11.178

– 3.822

– 3.657

– 2.814

   

– 885

                 

Schiphol maatregelen korte termijn

5.944

5.000

944

                         

Spoorzone Delft: conclusie externe audit

39.300

16.907

10.496

1.418

600

 

9.879

                 

Spoorzone Delft: treasury- en luchtdrukproblematiek

14.411

14.411

                           

Topsector logistiek 2017–2020

12.947

 

348

3.469

4.521

4.609

                   

Vaststelling BOV-subsidie 2015

0

98.720

 

– 60.000

                 

– 38.720

   

Voorinvestering ZuidasDok

0

           

1.546

– 1.546

             

Vrijval OV-SAAL

– 36.300

– 34.194

– 2.106

                         

Vrijval toegankelijkheid stations

– 16.819

                 

– 2.280

– 5.410

– 3.310

– 5.819

   

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 309.051

– 82.266

– 47.426

80.894

344.833

– 156.267

268.582

69.011

– 44.620

– 32.968

– 92.176

– 214.748

– 201.732

229.463

290.173

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

843.329

735.505

674.583

676.245

705.775

769.580

481.374

339.676

304.448

469.912

262.030

237.502

83.743

229.463

290.173

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

 

157.384

155.887

156.395

159.583

166.793

167.725

169.104

170.495

172.348

173.312

173.383

172.571

162.331

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

35.717

– 121

– 121

– 121

– 121

– 121

– 121

– 121

– 121

– 121

– 121

– 121

– 121

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

 

193.101

155.766

156.274

159.462

166.672

167.604

168.983

170.374

172.227

173.191

173.262

172.450

162.210

0

0

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 23.589

3.040

3.234

2.621

2.398

2.278

820

683

560

465

915

653

5.922

   

Verlenging Infrastructuurfonds

336.264

                         

168.132

168.132

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 23.589

3.040

3.234

2.621

2.398

2.278

820

683

560

465

915

653

5.922

168.132

168.132

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

 

169.512

158.806

159.508

162.083

169.070

169.882

169.803

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

168.132

168.132

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

 

17.020

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

31.766

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

 

48.786

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

0

0

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 31.765

31.765

                         

Verlenging Infrastructuurfonds

33.194

                         

16.597

16.597

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 31.765

31.765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.597

16.597

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

 

17.021

48.362

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

18.037

76.230

101.916

77.966

77.311

92.400

65.544

56.732

65.793

64.397

56.920

57.181

73.069

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

53.718

3.388

– 750

0

0

25.000

20.000

25.904

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

71.755

79.618

101.166

77.966

77.311

117.400

85.544

82.636

90.793

89.397

81.920

82.181

98.069

25.000

25.000

BDU/BCF: Amsterdam Fietsenstalling

– 73

 

– 73

                         

Besluit Herijking 2015

– 118.223

– 32.844

– 40.994

– 31.031

– 30.113

– 14.556

– 8.540

3.855

5.000

5.000

5.000

5.000

6.000

10.000

   

Compensatieregeling 3e Spoor Duitsland

– 20.000

– 2.500

– 2.500

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

0

             

Diverse kleine posten

– 2.468

– 1.089

– 114

– 114

– 152

– 152

– 604

– 257

     

14

       

Eenvoudig Beter

– 58.699

                       

– 30.030

20.500

– 49.169

Inpassing minregels prijsbijstelling

0

17.372

                     

– 17.372

   

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 41.773

28.927

12.091

26.092

10.402

– 2.545

– 17.645

– 18.479

– 19.342

36.883

29.841

54.642

80.092

– 89.593

– 89.593

Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

0

           

21.014

21.014

21.014

21.014

21.014

   

– 52.535

– 52.535

Kleine spoorgerelateerde uitgaven

– 3.718

 

– 718

– 1.000

– 1.000

– 1.000

                   

Prijsbijstelling 2016

9.266

1.780

1.440

1.417

600

– 161

1.299

1.612

1.233

2.013

865

2.254

2.178

– 7.264

   

Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

– 383.760

               

– 40.944

– 79.630

– 74.630

– 74.630

– 113.926

   

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

11.178

3.822

3.657

2.814

   

885

                 

Schiphol maategelen korte termijn

– 5.944

– 5.000

– 944

                         

Spoorzone Delft: conclusie externe audit

– 39.300

– 16.907

– 10.496

– 1.418

– 600

 

– 9.879

                 

Spoorzone Delft: treasury- en luchtdrukproblematiek

– 14.411

– 14.411

                           

Toevoeging prijscompensatie BOV 2014/2015

– 290.565

– 4.612

– 23.442

– 23.442

– 23.442

– 23.442

– 24.018

– 24.018

– 24.018

– 24.018

– 24.018

– 24.018

– 24.018

– 24.059

   

Topsector logistiek 2017–2020

– 12.947

 

– 348

– 3.469

– 4.521

– 4.609

                   

Vaststelling BOV-subsidie 2015

38.720

0

                     

38.720

   

Verdeling investeringsruimte Regionaal, lokale infrastructuur

119.498

216

4.462

9.568

9.399

12.699

14.453

15.399

15.397

15.397

5.967

5.954

968

9.619

   

Verlenging Infrastructuurfonds

958.452

                         

479.226

479.226

Voorinvestering ZuidasDok

– 3.750

           

– 1.546

– 2.204

             

Vrijval OV-SAAL

36.300

34.194

2.106

                         

Vrijval toegankelijkheid stations

16.819

                 

2.280

5.410

3.310

5.819

   

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 61.752

– 39.037

– 37.584

– 26.737

– 23.819

– 31.949

– 4.586

– 2.057

– 40.880

– 31.639

– 29.161

– 31.550

– 48.401

357.598

287.929

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

10.003

40.581

63.582

51.229

53.492

85.451

80.958

80.579

49.913

57.758

52.759

50.631

49.668

382.598

312.929

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Spoorwegen

 

2.447.262

2.229.189

2.140.946

2.036.028

1.785.607

2.375.726

1.636.846

1.696.224

1.804.548

1.956.819

1.801.707

1.873.433

1.687.958

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Spoorwegen

 

2.765.102

2.237.984

2.139.156

2.037.023

1.786.634

2.401.787

1.662.942

1.722.339

1.830.682

1.982.973

1.827.881

1.899.628

1.714.174

25.000

25.000

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 Spoorwegen

 

2.260.947

2.228.915

2.141.096

2.098.259

2.158.124

2.257.190

1.955.805

1.817.813

1.734.609

1.947.495

1.734.154

1.775.987

1.496.639

1.975.289

1.966.330

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

 

299.796

187.562

188.279

202.300

201.071

206.235

211.247

214.269

199.237

311.876

185.044

185.044

185.044

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

15.558

931

963

995

1.027

1.061

1.096

1.115

1.134

1.154

1.174

1.195

1.216

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

 

315.354

188.493

189.242

203.295

202.098

207.296

212.343

215.384

200.371

313.030

186.218

186.239

186.260

0

0

Bijdragen derden Spoorwegen

10.138

664

2.120

3.854

3.500

                     

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 129.428

– 5.351

121.212

– 6.153

– 6.362

– 6.645

– 6.869

– 7.100

– 5.666

6.822

15.180

15.180

15.180

   

Vaststelling BOV-subsidie 2015

114.950

114.950

                           

Verlenging Infrastructuurfonds

400.448

                         

200.224

200.224

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 13.814

– 3.231

125.066

– 2.653

– 6.362

– 6.645

– 6.869

– 7.100

– 5.666

6.822

15.180

15.180

15.180

200.224

200.224

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

 

301.540

185.262

314.308

200.642

195.736

200.651

205.474

208.284

194.705

319.852

201.398

201.419

201.440

200.224

200.224

BDU/BCF Amsterdam Fietsenstalling

Dit betreft een overboeking naar de begroting Hoofdstuk artikel 25 Brede Doeluitkering en het BTW-compensatiefonds ten behoeve van de ondergrondse fietsenstalling voor Amsterdam Centraal.

Besluit Herijking 2015

Op 13 november is het IenM maatregelenpakket Herijking aan de Tweede Kamer gecommuniceerd. Het maatregelenpakket heeft als doel om binnen de huidige budgettaire kaders tot een set van programma’s en projecten te komen die de ambities uit de Lange Termijn Spooragenda (LTSA) zoveel mogelijk realiseren. In het pakket wordt € 58,0 miljoen vrijgemaakt voor het programma Emplacements op orde, € 32,0 miljoen voor vervolgaanpak Beter en Meer, € 45,0 miljoen voor de opvang van groei en extra opstelcapaciteit, € 11,4 miljoen voor Verbeteraanpak Stations, € 54,3 miljoen voor Verbeteraanpak Trein, € 15,5 miljoen voor Be- en Bijsturing Toekomst, € 22,3 miljoen voor PHS, en € 29,6 miljoen voor het programma Venlo Logistiek Multimodaal Knooppunt. Tot slot wordt € 2,6 miljoen voor diverse studies uitgetrokken. Daartegenover staat dat de programmabudgetten van Kleine Functiewijzigingen en Kleine Stations met respectievelijk € 132,9 miljoen en € 19,6 miljoen worden verlaagd. Het restant (€ 118,2 miljoen) wordt uit de investeringsruimte Spoorwegen gedekt.

Bijdragen derden Spoorwegen

Dit betreft bijdragen van medeoverheden in het kader van het project Zwolle-Herfte (€ 3,7 miljoen), spooraanpassingen bij Geldermalsen in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) (€ 3,5 miljoen), het project Valleilijn robuustheidsverhogende maatregelen (€ 2,2 miljoen) en het project Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding (€ 0,2 miljoen). Daarnaast is een factuur van ProRail in het kader van de grondverwerving HSL-zuid (€ 0,03 miljoen) verwerkt. Tot slot heeft de NS een aantal zogenoemde kritieke performance-indicatoren niet behaald en krijgt daardoor een boete opgelegd van € 0,5 miljoen.

Compensatieregeling 3e Spoor Duitsland

Dit betreft een overboeking naar de begroting Hoofdstuk HXII artikel 16 Spoor ten behoeve van een tijdelijke subsidieregeling voor bijzondere omleidingskosten voor spoorgoederenvervoer. Deze regeling heeft tot doel de marktpositie van het spoorgoederenvervoer ten opzichte van het meer vervuilende goederenvervoer over de weg te behouden gedurende de periode dat de Betuweroute door de aanleg van het derde spoor in Duitsland tussen Emmerich en Oberhausen verminderd beschikbaar is en spoorwegondernemingen daardoor geconfronteerd worden met extra kosten door omleiding.

Eenvoudig Beter

Voor de eenmalige uitgaven ten behoeve van het programma Eenvoudig Beter zijn middelen vrijgemaakt uit de investeringsruimten van het Infrastructuurfonds (€ 148,6 miljoen) en van het Deltafonds (€ 37,2 miljoen). Binnen het Infrastructuurfonds is dit conform de aangepaste verdeelsleutel uit de investeringsruimten van de modaliteiten vrijgemaakt. De op de investeringsfondsen vrijgemaakte middelen staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar de Begroting hoofdstuk XII overgeheveld. Van de reservering van € 185,8 miljoen voor het programma Eenvoudig Beter wordt bij Ontwerpbegroting 2017 € 28,7 miljoen naar de Begroting hoofdstuk XII overgeheveld. De reservering op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet resteert hiermee € 157,1 miljoen.

Inpassing minregel rentevrijval

Met het in 2009 uitgekeerde superdividend van NS (€ 1,4 miljard) is een eeuwig lopende schuld van ProRail afgelost. De rentevrijval die door deze aflossing ontstond binnen het Infrastructuurfonds tot en met 2020 werd daarbij ingezet voor de financiering van spoorambities (Kamerstukken II 2009–2010 28 165, nr. 105). In de begroting 2015 heeft een correctie plaatsgevonden op het Infrastructuurfonds voor de rentevrijval in de periode 2021–2028 (€ 64 miljoen per jaar). Deze verlaging is technisch verwerkt via een minregel op artikel 18, met daarbij de afspraak dat bij verlenging van het Infrastructuurfonds deze minregel zal worden ingepast binnen de begroting van het Infrastructuurfonds. Het inpassen van deze minregel legt een beslag op de ruimte in de jaren 2029 en 2030 van € 0,5 miljard en vindt plaats middels een kasschuif via het aanlegprogramma van de modaliteiten (op basis van de aangepaste verdeelsleutel).

Inpassing minregels prijsbijstelling

De minregels in 2016 op de investeringsruimte Spoorwegen, als gevolg van de (gedeeltelijk) ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014, worden middels een kasschuif via het aanlegprogramma ingepast.

Inpassing ramingsbijstelling Ontwerpbegroting 2016

In de begroting 2016 is vanaf 2026 een structurele ramingsbijstelling van € 100 miljoen per jaar toegepast. Deze verlaging is toen technisch verwerkt via een minregel op artikel 18, met daarbij de afspraak dat bij verlenging van het Infrastructuurfonds deze minregel zal worden ingepast binnen de begroting van het Infrastructuurfonds. Het inpassen van deze minregel legt een beslag op de ruimte in de jaren 2029 en 2030 van € 0,3 miljard en vindt plaats middels een kasschuif via het aanlegprogramma van de modaliteiten (op basis van de aangepaste verdeelsleutel).

Kasschuiven binnen Spoorwegen

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.

Kasschuiven naar aanleiding van ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

Om het effect van de ramingsbijstelling Infrastructuurfonds op de programmering te dempen wordt een kasschuif doorgevoerd van € 661 miljoen van de periode 2026–2028 naar de periode 2022–2025 en een kasschuif van € 266 miljoen van de periode 2029–2030 naar de periode 2022–2026.

Kasschuiven tussen modaliteiten

Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.

Loon- en prijsbijstelling 2016

Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit betreft de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2016 die op artikel 99 Nominaal en onvoorzien van Hoofdstuk XII is toegevoegd bij Eerste suppletoire begroting 2016 en die bij deze Ontwerpbegroting 2017 nader wordt toegedeeld binnen de begrotingen Hoofdstuk XII en de fondsen.

Onderhoud OV-SAAL

Op het projectbudget van OV-SAAL staan onderhoudskosten geraamd voor OV-SAAL cluster A (spooruitbreidingen op de Flevolijn). Deze middelen worden overgeheveld naar artikelonderdeel 13.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging.

Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

Als gevolg van de tegenvallende ruilvoetontwikkeling heeft het kabinet besloten tot ramingsbijstellingen op de departementale begrotingen. Voor de IenM begrotingen gaat het om een ramingsbijstelling van € 106 miljoen per jaar. De ramingbijstelling is naar rato van de begrotingsomvang in 2017 verdeeld over Hoofdstuk XII (€ 12 miljoen per jaar), het Infrastructuurfonds (€ 81 miljoen per jaar) en het Deltafonds (€ 13 miljoen per jaar). Binnen de fondsen wordt de ramingsbijstelling opgevangen binnen de resterende investeringsruimte tot en met 2028.

Saldo mee- en tegenvallers

Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma Spoorwegen.

Schiphol maatregelen korte termijn

Op Schiphol zijn een aantal kleine maatregelen noodzakelijk gebleken om veiligheid en comfort van reizigers op de perrons van station Schiphol te kunnen waarborgen. Deze maatregelen betreffen meer en betere reisinformatie en aanpassingen aan trappen en roltrappen. Een deel van de maatregelen die gericht zijn op betere reisinformatie worden bekostigd door NS. Dekking van het ProRail aandeel (€ 5,9 miljoen) heeft plaatsgevonden vanuit de investeringsruimte Spoorwegen (IF 13.08).

Spoorzone Delft: conclusie externe audit

Op het project Rijswijk-Schiedam inclusief spoorcorridor Delft is een externe audit uitgevoerd. De conclusie van de auditors is dat een budgetaanpassing van € 39,3 miljoen op het spoorse deel noodzakelijk is. De belangrijkste oorzaak is het harder stijgen van de prijzen in de markt ten opzichte van gebruikelijke prijsindexatie (IBOI) die het Ministerie van IenM jaarlijks ontvangt en verstrekt aan ProRail (circa € 30,2 miljoen). Het projectbudget is in dit geval niet meegegroeid met de (exogene) prijsstijgingen. Daarnaast adviseren de auditors om ook nog een beperkte additionele risicoreservering in het projectbudget op te nemen (€ 9,1 miljoen). Dekking van de € 39,3 miljoen vindt plaats vanuit de investeringsruimte Spoorwegen (IF 13.08).

Spoorzone Delft: treasury- en luchtdrukproblematiek

In 2008 is afgesproken dat de gemeente Delft middels effciënter treasurybeleid haar bijdrage aan het project Spoorzone Delft verhoogt. Het beoogde effect is niet behaald, waardoor een tekort van € 11,0 miljoen optreedt op het projectbudget. Daarnaast ontstaan bij snelheden vanaf 120 km/u luchtdrukproblemen in de spoortunnel Delft. Er worden maatregelen getroffen om deze luchtdrukproblemen te mitigeren (€ 3,4 miljoen). Hiertoe wordt € 14,4 miljoen overgeheveld van de investeringsruimte Spoorwegen naar het budget van het project Rijswijk-Schiedam incl. spoorcorridor Delft.

Toevoeging prijscompensatie BOV 2014/2015

In 2015 zijn de financiële reeksen van Prorail voor BOV onderzocht mede in het licht van de door Prorail gesignaleerde druk op de meerjarige budgetten. In afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek was de besluitvorming over de prijsbijstelling naar prijspeil 2014 en 2015 van de budgetten voor BOV aangehouden. De prijsbijstellingen naar prijspeil 2014 en 2015 worden nu alsnog toegevoegd aan de BOV-reeksen.

Topsector logistiek 2017–2020

Voor de laatste tranche van de Topsector Logistiek wordt een reservering van in totaal € 32,5 miljoen vanuit de investeringsruimtes van Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet getroffen.

Vaststelling BOV-subsidie

ProRail zal in 2016 € 115 miljoen terugstorten aan IenM in verband met de niet bestede subsidie 2015. Een deel hiervan heeft betrekking op doorgeschoven activiteiten en wordt toegevoegd aan het BOV-budget (€ 76,3 miljoen). Een ander deel heeft betrekking op vervallen activiteiten en het afromen van de egalisatiereserve bij ProRail en wordt toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen (€ 38,7 miljoen).

Verdeling investeringsruimte Regionaal, lokale infrastructuur

In het IenM maatregelenpakket Herijking 2015 (Kamerstukken II 2015–2016 34 300 A, nr. 17 bijlage 6) is besloten om het spoordeel binnen de investeringsruimte van artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur leeg te boeken ten gunste van artikel 13 Spoorwegen. Zodoende is men beter in staat integrale afwegingen te maken op spoorgerelateerde uitgaven. Het wegendeel binnen de investeringsruimte op artikel 14 Regionaal/lokaal wordt toegevoegd aan de investeringsruimte op artikel 12 Hoofdwegennet. In 2013 is reeds aangegeven dat alle vrije ruimte op wegenonderdelen van het Infrastructuurfonds beschikbaar is voor de gesignaleerde bereikbaarheidsknelpunten bij lage groei op het hoofdwegennet. Hiermee wordt het zichtbaar in de begroting van het Infrastructuurfonds dat deze middelen ingezet kunnen worden voor deze bereikbaarheidsknelpunten. Daarnaast maakt de overheveling het mogelijk om een integrale afweging te maken tussen investeringen in het regionaal/lokale en landelijke wegennet.

Verlenging Infrastructuurfonds

Voor een toelichting wordt verwezen naar de begroting op hoofdlijnen.

Vrijval OV-SAAL

Dit betreft een vrijval van € 36,3 miljoen op het projectbudget van OV-SAAL. Binnen dit project is sprake van een gerealiseerde aanbestedingsmeevaller. De middelen worden overgeheveld naar de investeringsruimte Spoorwegen.

Vrijval toegankelijkheid stations

Uit een geactualiseerde raming van Prorail blijkt dat er sprake is van een meevaller van € 31,0 miljoen op de projectkosten van het programma Toegankelijkheid stations. Daartegenover staat een scopewijziging van € 14,2 miljoen om te waarborgen dat in 2030 alle stations zelfstandig toegankelijk zijn voor mensen met een functiebeperking. Per saldo is sprake van een vrijval van € 16,8 miljoen. De middelen worden overgeheveld naar de investeringsruimte Spoorwegen.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

 

133.159

197.040

169.301

95.156

125.408

77.442

110.941

85.982

2.396

36.080

66.654

77.205

121.873

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

– 4.633

– 85

– 27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

 

128.526

196.955

169.274

95.156

125.408

77.442

110.941

85.982

2.396

36.080

66.654

77.205

121.873

0

0

Bereikbaarheid Zuid-Nederland

– 272.294

– 14.000

– 17.402

8.630

8.549

– 42.303

– 5.726

– 41.042

– 20.000

0

– 10.000

– 40.000

– 50.000

– 49.000

   

Diverse kleine posten

– 14

                   

– 14

       

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

– 71.419

74.711

– 289

– 3.003

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Kasschuiven tussen modaliteiten

– 2

62.290

– 117.627

5.108

18.263

16.003

31.187

– 2.231

– 2.256

14.651

– 1.421

– 4.103

– 203

– 19.663

   

PF: Actieplan Groei op het Spoor: P+R locaties

– 4.011

– 4.011

                           

Prijsbijstelling 2016

2.855

55

706

598

293

– 253

182

182

182

182

182

182

182

182

   

Topsector logistiek 2017–2020

– 656

0

– 18

– 176

– 229

– 233

0

                 

Verdeling investeringsruimte Regionaal, lokale infrastructuur

– 202.287

– 216

– 4.462

– 9.568

– 9.399

– 12.699

– 14.923

– 15.640

– 29.054

– 15.623

– 15.505

– 13.384

– 17.848

– 43.966

   

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 27.301

– 64.092

4.303

14.474

– 39.485

10.720

– 58.731

– 51.128

– 790

– 26.744

– 57.319

– 67.869

– 112.447

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

 

101.225

132.863

173.577

109.630

85.923

88.162

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

 

0

0

0

0

9.111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

 

0

0

0

0

9.111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling 2016

17

       

17

                   

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

 

0

0

0

0

9.128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

 

145.555

168.971

158.348

71.735

50.898

22.194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

– 84.284

– 10.791

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

 

61.271

158.180

158.348

71.735

50.898

22.194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

71.419

– 74.711

289

3.003

0

0

                 

PF/GF/BCF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP)

– 83.637

– 83.637

                           

Prijsbijstelling 2016

1.120

472

 

29

27

592

                   

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 11.746

– 74.711

318

3.030

592

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

 

49.525

83.469

158.666

74.765

51.490

22.194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Reg./Lok.infra.

 

278.714

366.011

327.649

166.891

185.417

99.636

110.941

85.982

2.396

36.080

66.654

77.205

121.873

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Reg./Lok.infra.

 

189.797

355.135

327.622

166.891

185.417

99.636

110.941

85.982

2.396

36.080

66.654

77.205

121.873

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 Reg./Lok.infra.

 

150.750

216.332

332.243

184.395

146.541

110.356

52.210

34.854

1.606

9.336

9.335

9.336

9.426

0

0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bereikbaarheid Zuid-Nederland

In november 2015 heeft de Minister van IenM bestuurlijke afspraken gemaakt over het programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland (Kamerstukken II 2015–2016 34 300 A, nr. 16). Hiermee is overeenstemming bereikt over de inzet van de middelen van de verkeersruit Eindhoven (€ 272 miljoen). De afspraken zijn in de begroting verwerkt.

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.

Kasschuiven tussen modaliteiten

Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.

Provinciefonds/Gemeentefonds/BTW-compensatiefonds: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP)

Dit betreft de verwerking van een drietal overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW compensatiefonds van in totaal € 83,6 miljoen:

  • 1. Voor een aantal Concrete projecten binnen RSP stort IenM delen van het taakstellend budget in het Provinciefonds (€ 60,9 miljoen);

  • 2. Voor het project FlorijnAs, Concreet project binnen het RSP, vervult de gemeente Assen de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort lenM delen van het taakstellend budget in het Gemeentefonds (€ 16,4 miljoen).

  • 3. Een overboeking naar het BTW-compensatiefonds als gevolg van de overboekingen naar het Provinciefonds en het Gemeentefonds (€ 6,3 miljoen).

Verdeling investeringsruimte Regionaal, lokale infrastructuur

In het IenM maatregelenpakket Herijking 2015 (Kamerstukken II 2015–2016 34 300 A, nr. 17 bijlage 6) is besloten om het spoordeel binnen de investeringsruimte van artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur leeg te boeken ten gunste van artikel 13 Spoorwegen. Zodoende is men beter in staat integrale afwegingen te maken op spoorgerelateerde uitgaven. Het wegendeel binnen de investeringsruimte op artikel 14 Regionaal/lokaal wordt toegevoegd aan de investeringsruimte op artikel 12 Hoofdwegennet. In 2013 is reeds aangegeven dat alle vrije ruimte op wegenonderdelen van het Infrastructuurfonds beschikbaar is voor de gesignaleerde bereikbaarheidsknelpunten bij lage groei op het hoofdwegennet. Hiermee wordt het zichtbaar in de begroting van het Infrastructuurfonds dat deze middelen ingezet kunnen worden voor deze bereikbaarheidsknelpunten. Daarnaast maakt de overheveling het mogelijk om een integrale afweging te maken tussen investeringen in het regionaal/lokale en landelijke wegennet.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

 

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

 

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

0

0

Prijsbijstelling 2016

208

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

   

Verlenging Infrastructuurfonds

16.856

                         

8.428

8.428

Mutaties Miljoenennota 2017

 

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

8.428

8.428

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

 

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

8.428

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

 

411.347

356.103

328.006

274.708

283.144

194.361

241.630

267.748

286.750

257.231

257.216

248.643

230.911

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

15.250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

 

426.597

356.103

328.006

274.708

283.144

194.361

241.630

267.748

286.750

257.231

257.216

248.643

230.911

0

0

DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis

– 34.563

– 2.300

– 2.300

– 2.300

– 2.300

– 2.819

– 2.818

– 2.818

– 2.818

– 2.818

– 2.818

– 2.818

– 2.818

– 2.818

   

DBFM-conversie Zeetoegang Ijmond

– 23.495

     

– 635

– 2.540

– 2.540

– 2.540

– 2.540

– 2.540

– 2.540

– 2.540

– 2.540

– 2.540

   

Duurzaamheid Service Level Agreement

2.500

 

1.250

1.250

                       

Kasschuiven Beheer, Onderhoud en Vervanging

0

 

39.100

85.800

65.300

27.300

1.400

   

– 34.924

– 63.276

– 63.476

– 57.370

146

   

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 24.760

– 25.042

– 34.645

– 15.611

– 11.079

39.960

47.697

29.910

– 2.257

– 2.257

– 1.316

– 400

– 200

   

Kustwacht: Onderhoud Dornier vliegtuigen

55.000

   

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

     

Omzetting kerntaken Basis ICT

– 15.500

 

– 1.625

– 1.375

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

   

Overboekingen met Defensie

– 6.117

– 4.658

– 1.167

– 292

                       

Prijsbijstelling 2016

6.344

768

650

643

587

535

383

379

396

433

376

378

375

441

   

Schadevaren

30.000

30.000

                           

Uitvoeringsbesluit Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

8.160

         

1.020

1.020

1.020

1.020

1.020

1.020

1.020

1.020

   

Verlenging Infrastructuurfonds

451.420

                         

225.710

225.710

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 950

10.866

54.581

51.591

15.647

41.655

47.988

30.218

– 36.836

– 65.245

– 64.502

– 57.483

– 5.201

225.710

225.710

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

 

425.647

366.969

382.587

326.299

298.791

236.016

289.618

297.966

249.914

191.986

192.714

191.160

225.710

225.710

225.710

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

141.226

188.940

234.166

166.912

133.617

231.713

136.194

112.775

141.364

332.332

424.170

452.719

98.065

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

43.120

– 374

– 95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.686

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

184.346

188.566

234.071

166.912

133.617

231.713

136.194

112.775

141.364

332.332

424.170

452.719

110.751

0

0

Budgettekort Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

7.500

                       

7.500

   

Budgettekort Verruiming Twentekanalen fase 2

10.250

                       

10.250

   

DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis

– 218.234

– 11.457

– 38.685

– 44.634

– 60.992

– 62.466

                   

DBFM-conversie Zeetoegang Ijmond

– 631.718

– 72.002

0

72.036

– 16.949

6.185

       

– 154.859

– 187.170

– 278.959

     

Doorvaart en medegebruik windmolenparken op zee

0

 

– 100

– 25

– 75

– 75

– 75

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

650

   

Eenvoudig Beter

0

 

– 5.356

– 2.607

– 515

– 302

– 33

           

8.813

   

Inpassing minregel rentevrijval

0

         

– 4.480

– 4.480

– 4.480

– 4.480

– 4.480

– 4.480

– 4.480

– 4.480

17.920

17.920

Inpassing minregels prijsbijstelling

0

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.443

– 7.799

– 15.555

– 7.816

– 7.799

– 8.046

– 10.611

– 10.577

– 29.892

142.167

   

Inpassing ramingsbijstelling Ontwerpbegroting 2016

0

                   

– 7.000

– 7.000

– 7.000

10.500

10.500

Kasschuiven Beheer, Onderhoud en Vervanging

0

 

– 39.100

– 85.800

– 65.300

– 27.300

– 1.400

   

34.924

63.276

63.476

57.370

– 146

   

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

41.249

9.447

33.056

14.551

5.414

– 39.965

– 47.702

– 29.915

58.144

46.346

22.230

73.502

– 186.357

   

Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

0

           

23.534

23.534

4.704

9.394

– 4.746

– 8.470

– 47.950

   

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

40.000

 

– 5.000

150.000

115.000

40.000

 

– 40.000

– 150.000

– 150.000

         

Maakbare programmering

0

 

– 1.636

– 4.272

– 4.593

– 4.038

     

1.636

4.272

4.593

4.038

     

Meevaller Zuid-Willemsvaart/Maximakanaal

– 23.700

     

0

               

– 23.700

   

Ontwerpbureau

– 6.250

– 250

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

   

Prijsbijstelling 2016

1.734

49

140

200

– 309

– 66

293

308

287

247

302

300

303

– 320

   

Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

0

 

– 5.667

– 5.667

– 5.667

– 5.667

– 5.667

– 5.667

– 5.667

– 5.667

– 5.667

– 5.667

– 5.667

62.337

   

Risicoreservering Maasroute Sluis Limmel

– 8.000

       

– 8.000

                   

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

5.278

– 5.249

                   

10.000

527

   

Schadevaren

0

– 30.000

                     

30.000

   

Topsector logistiek 2017–2020

2.294

                       

2.294

   

Uitvoeringsbesluit Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

– 8.160

         

– 1.020

– 1.020

– 1.020

– 1.020

– 1.020

– 1.020

– 1.020

– 1.020

   

Uitvoeringsbesluit Nieuwe Sluis Terneuzen

553.055

67.347

89.260

119.982

120.466

59.500

59.500

37.000

0

0

           

Vrijval reservering BTW Zeetoegang Ijmond

– 24.000

                     

– 24.000

     

Mutaties Miljoenennota 2017

 

15.351

– 2.205

68.484

118.674

69.886

31.098

– 6.393

– 65.610

– 70.108

– 203.597

– 130.611

– 214.825

– 6.935

28.420

28.420

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

199.697

186.361

302.555

285.586

203.503

262.811

129.801

47.165

71.256

128.735

293.559

237.894

103.816

28.420

28.420

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

 

6.184

3.619

7.844

2.262

2.229

2.196

2.164

2.132

2.107

2.077

2.047

2.018

1.989

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

3.554

420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

 

9.738

4.039

7.844

2.262

2.229

2.196

2.164

2.132

2.107

2.077

2.047

2.018

1.989

0

0

DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis

204.161

10.108

3.890

3.804

20.882

67.135

12.801

12.623

12.449

12.278

12.268

12.119

11.973

11.831

   

DBFM-conversie Zeetoegang Ijmond

526.423

32.000

2.855

26.445

188.375

72.921

26.918

26.492

26.074

25.664

25.256

24.860

24.472

24.091

   

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 6.687

0

2.200

0

4.487

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Prijsbijstelling 2016

1.519

57

120

155

480

286

55

55

54

53

52

51

51

50

   

Risicoreservering Maasroute Sluis Limmel

8.000

0

0

0

0

8.000

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Verlenging Infrastructuurfonds

75.922

                         

37.961

37.961

Mutaties Miljoenennota 2017

 

35.478

6.865

32.604

209.737

152.829

39.774

39.170

38.577

37.995

37.576

37.030

36.496

35.972

37.961

37.961

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

 

45.216

10.904

40.448

211.999

155.058

41.970

41.334

40.709

40.102

39.653

39.077

38.514

37.961

37.961

37.961

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

 

301.578

289.741

283.916

280.932

280.488

282.165

277.024

279.654

282.053

283.981

284.468

284.530

283.119

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

– 584

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

 

300.994

289.741

283.916

280.932

280.488

282.165

277.024

279.654

282.053

283.981

284.468

284.530

283.119

0

0

Loonbijstelling 2016

44.932

3.656

3.537

3.459

3.419

3.413

3.431

3.431

3.431

3.431

3.431

3.431

3.431

3.431

   

Loonruimteakkoord en herstelopslag ABP

22.507

1.975

1.711

1.711

1.711

1.711

1.711

1.711

1.711

1.711

1.711

1.711

1.711

1.711

   

Maakbare programmering

0

 

1.636

4.272

4.593

4.038

     

– 1.636

– 4.272

– 4.593

– 4.038

     

Omzetting kerntaken Basis ICT

15.500

 

1.625

1.375

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

   

Ontwerpbureau

6.250

250

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

   

Prijsbijstelling 2016

7.285

594

574

563

556

555

557

546

551

555

558

559

559

558

   

Verkoopactiviteiten RVB

7.104

 

592

592

592

592

592

592

592

592

592

592

592

592

   

Verlenging Infrastructuurfonds

582.322

                         

291.161

291.161

Mutaties Miljoenennota 2017

 

6.475

10.175

12.472

12.621

12.059

8.041

8.030

8.035

6.403

3.770

3.450

4.005

8.042

291.161

291.161

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

 

307.469

299.916

296.388

293.553

292.547

290.206

285.054

287.689

288.456

287.751

287.918

288.535

291.161

291.161

291.161

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

 

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.443

– 7.799

– 15.555

– 7.816

– 7.799

47.841

33.478

10.337

29.210

74.524

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 12.686

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

 

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.443

– 7.799

– 15.555

– 7.816

– 7.799

47.841

33.478

10.337

29.210

61.838

0

0

Budgettekort Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

– 7.500

                       

– 7.500

   

Budgettekort Verruiming Twentekanalen fase 2

– 10.250

                       

– 10.250

   

DBFM-conversie Zeetoegang Ijmond

57.243

                     

57.243

     

Doorvaart en medegebruik windmolenparken op zee

– 700

                       

– 700

   

Eenvoudig Beter

– 10.400

                       

– 8.813

 

– 1.587

Inpassing minregels prijsbijstelling

0

14.336

10.008

8.285

11.443

7.799

15.555

7.816

7.799

8.046

10.611

10.577

29.892

– 142.167

   

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

               

– 55.887

– 44.089

– 20.914

– 73.102

193.992

   

Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

0

                       

18.620

– 9.310

– 9.310

Meevaller Zuid-Willemsvaart/Maximakanaal

23.700

                       

23.700

   

Prijsbijstelling 2016

– 615

                       

– 615

   

Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

– 68.004

                       

– 68.004

   

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

– 10.527

                     

– 10.000

– 527

   

Schadevaren

– 30.000

                       

– 30.000

   

Topsector logistiek 2017–2020

– 2.294

                       

– 2.294

   

Verlenging Infrastructuurfonds

98.478

                         

49.239

49.239

Vrijval reservering BTW Zeetoegang Ijmond

24.000

                     

24.000

     

Mutaties Miljoenennota 2017

 

14.336

10.008

8.285

11.443

7.799

15.555

7.816

7.799

– 47.841

– 33.478

– 10.337

28.033

– 34.558

39.929

38.342

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57.243

27.280

39.929

38.342

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HVWN

 

854.411

836.807

854.059

721.783

700.091

703.292

657.608

662.922

768.527

917.511

986.650

1.025.532

697.020

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 HVWN

 

915.751

836.853

853.964

721.783

700.091

703.292

657.608

662.922

768.527

917.511

986.650

1.025.532

697.020

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 HVWN

 

986.457

872.578

1.030.406

1.125.865

958.327

839.431

754.235

681.957

658.156

656.553

821.696

821.774

694.356

631.609

630.022

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

 

32.620

16.890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

– 8.517

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

 

24.103

17.890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DBFM-conversie Zeetoegang Ijmond

48.201

     

7.461

40.740

                   

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

12.840

– 13.475

635

                       

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

– 5.249

– 5.249

                           

Uitvoeringsbesluit Nieuwe Sluis Terneuzen

553.055

67.347

89.260

119.982

120.466

59.500

59.500

37.000

               

Mutaties Miljoenennota 2017

 

74.938

75.785

120.617

127.927

100.240

59.500

37.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

 

99.041

93.675

120.617

127.927

100.240

59.500

37.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Budgettekort Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

Op het project Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde zijn enkele tegenvallers ontstaan door onder andere extra tendervergoeding/vastgoedkosten, inpassingsmaatregelen en organisatiekosten. Dekking is afkomstig uit de investeringsruimte Hoofdvaarwegennet.

Budgettekort Verruiming Twentekanalen fase 2

Voor het project Verruiming Twentekanalen, fase 2 zijn meer damwanden en zwaardere erosie-beschermende maatregelen nodig. Dekking is afkomstig uit de investeringsruimte Hoofdvaarwegennet.

DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis

In 2016 is de DBFM-aanbesteding van het project 3e Kolk Beatrixsluis afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.

DBFM-conversie Zeetoegang Ijmond

In 2015 is de DBFM-aanbesteding van het project Zeetoegang Ijmond afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.

Eenvoudig Beter

Voor de eenmalige uitgaven ten behoeve van het programma Eenvoudig Beter zijn middelen vrijgemaakt uit de investeringsruimten van het Infrastructuurfonds (€ 148,6 miljoen) en van het Deltafonds (€ 37,2 miljoen). Binnen het Infrastructuurfonds is dit conform de aangepaste verdeelsleutel uit de investeringsruimten van de modaliteiten vrijgemaakt. De op de investeringsfondsen vrijgemaakte middelen staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld. Van de reservering van € 185,8 miljoen voor het programma Eenvoudig Beter wordt bij Ontwerpbegroting 2017 € 28,7 miljoen naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld. Hierdoor resteert € 157,1 miljoen op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

Inpassing minregel rentevrijval

Met het in 2009 uitgekeerde superdividend van NS (€ 1,4 miljard) is een eeuwig lopende schuld van ProRail afgelost. De rentevrijval die door deze aflossing ontstond binnen het Infrastructuurfonds tot en met 2020 werd daarbij ingezet voor de financiering van spoorambities (Kamerstukken II 2009–2010 28 165, nr. 105). In de begroting 2015 heeft een correctie plaatsgevonden op het Infrastructuurfonds voor de rentevrijval in de periode 2021–2028 (€ 64 miljoen per jaar). Deze verlaging is technisch verwerkt via een minregel op artikel 18, met daarbij de afspraak dat bij verlenging van het Infrastructuurfonds deze minregel zal worden ingepast binnen de begroting van het Infrastructuurfonds. Het inpassen van deze minregel legt een beslag op de ruimte in de jaren 2029 en 2030 van € 0,5 miljard en vindt plaats middels een kasschuif via het aanlegprogramma van de modaliteiten (op basis van de aangepaste verdeelsleutel).

Inpassing minregels prijsbijstelling

De minregels vanaf 2016 op de investeringsruimte Hoofdvaarwegennet, als gevolg van de (gedeeltelijk) ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014, worden middels een kasschuif via het aanlegprogramma ingepast.

Inpassing ramingsbijstelling Ontwerpbegroting 2016

In de begroting 2016 is vanaf 2026 een structurele ramingsbijstelling van € 100 miljoen per jaar toegepast. Deze verlaging is toen technisch verwerkt via een minregel op artikel 18, met daarbij de afspraak dat bij verlenging van het Infrastructuurfonds deze minregel zal worden ingepast binnen de begroting van het Infrastructuurfonds. Het inpassen van deze minregel legt een beslag op de ruimte in de jaren 2029 en 2030 van € 0,3 miljard en vindt plaats middels een kasschuif via het aanlegprogramma van de modaliteiten (op basis van de aangepaste verdeelsleutel).

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.

Kasschuiven naar aanleiding van ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

Om het effect van de ramingsbijstelling Infrastructuurfonds op de programmering te dempen wordt een kasschuif doorgevoerd van € 661 miljoen van de periode 2026–2028 naar de periode 2022–2025 en een kasschuif van € 266 miljoen van de periode 2029–2030 naar de periode 2022–2026.

Kasschuiven tussen modaliteiten

Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.

Kustwacht: onderhoud Dornier vliegtuigen

Dit betreft een overboeking van het Deltafonds voor de IenM bijdrage in het jaarlijks onderhoud van de Dornier vliegtuigen van de Kustwacht.

Loon- en prijsbijstelling 2016

Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit betreft de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2016 die op artikel 99 Nominaal en onvoorzien van hoofdstuk XII is toegevoegd bij Eerste suppletoire begroting 2016 en die bij deze Ontwerpbegroting 2017 nader wordt toegedeeld binnen de begrotingen Hoofdstuk XII en de fondsen.

Loonruimteakkoord en herstelopslag ABP

In het najaar van 2015 is een akkoord bereikt tussen de Minister voor Wonen en Rijksdienst en betrokken vertegenwoordigers van de vakbonden CNV Overheid, Ambtenarencentrum en CMHF voor het CAO sector Rijk 2015–2016. Dit betreft de verwerking van het loonruimte-akkoord (€ 9,5 miljoen structureel, waarvan € 4,5 miljoen Infrastructuurfonds). Daarnaast heeft het ABP de premie voor 2016 verhoogd vanwege een stijging van de kosten en ten behoeve van een verbetering van de vermogenspositie van het fonds. Als gevolg hiervan wordt IenM deels gecompenseerd voor de herstelopslag ABP voor het jaar 2016 (€ 1,5 miljoen incidenteel, waarvan € 0,7 miljoen Infrastructuurfonds).

Maakbare programmering

Om voor de apparaatsmiddelen RWS tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren van het apparaatsbudget noodzakelijk. Hiermee wordt aangesloten op de planning van projecten en programma’s.

Meevaller Zuid-Willemsvaart/Maximakanaal

Binnen het project Zuid-Willemsvaart/Maximakanaal is sprake van een aanbestedingsmeevaller. Deze wordt toegevoegd aan de investeringsruimte Hoofdvaarwegennet.

Omzetting kerntaken Basis ICT

Voor het op orde brengen van de basis ICT worden middelen overgeboekt van Beheer en Onderhoud Wegen (12.02) en Vaarwegen (15.02) naar Netwerkgebonden kosten Wegen (12.06) en Vaarwegen (15.06). De beschikbaarheid van het informatievoorziening-areaal, waaronder het landelijke IV netwerk is een structurele randvoorwaarde voor het functioneren van RWS en de interdepartementale dienstverlening. Door vergroting van het RWS-areaal zijn de beheerkosten toegenomen. Daarnaast vereist het huidige IV-landschap een inhaalslag op de infrastructuur, rekencentra en middleware als gevolg van beperkte investeringen in lifecyclemanagement in afgelopen jaren.

Ontwerpbureau

Vanuit de insteek om de creativiteit vanuit de markt te vergroten door middel van innovatieve contracten is in het verleden besloten om het ontwerp als geheel bij de markt te beleggen. Door de oprichting van een eigen ontwerpbureau wordt een deel van dit werk weer in eigen beheer uitgevoerd. Het gaat dan met name om ontwerpen in de weg- en waterbouw (sluizen, bruggen en wegen). De ervaring heeft geleerd dat door alles bij de markt te beleggen de kennispositie van RWS en het kennisbehoud binnen RWS onder druk komen te staan, wat een aantal risico’s tot gevolg heeft.

Overboekingen met Defensie

Dit betreft met name bijdragen aan het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht.

Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

Als gevolg van de tegenvallende ruilvoetontwikkeling heeft het kabinet besloten tot ramingsbijstellingen op de departementale begrotingen. Voor de IenM begrotingen gaat het om een ramingsbijstelling van € 106 miljoen per jaar. De ramingbijstelling is naar rato van de begrotingsomvang in 2017 verdeeld over Hoofdstuk XII (€ 12 miljoen per jaar), het Infrastructuurfonds (€ 81 miljoen per jaar) en het Deltafonds (€ 13 miljoen per jaar). Binnen de fondsen wordt de ramingsbijstelling opgevangen binnen de resterende investeringsruimte tot en met 2028.

Risicoreservering Maasroute Sluis Limmel

De risicoreservering binnen het project Maasroute, modernisering fase 2 (15.03) voor de Sluis Limmel wordt overgeboekt naar het DBFM project Sluis Limmel (15.04).

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet. Het saldo is verminderd met een ophoging van het studiebudget «externe kosten planuitwerkingen» van € 15,0 miljoen op Art. 15.03.02 (conform afspraken uit begroting 2016 bij de omzetting kerntaken RWS).

Schadevaren

De bedragen die RWS ontvangt van schippers en hun verzekeringsmaatschappijen voor schades die zij veroorzaken aan (objecten in) de vaarweg zijn niet toereikend om de kosten van deze schades te dekken. De kosten voor schadevaren worden in 2016 gedekt uit de investeringsruimte Hoofdvaarwegennet.

Uitvoeringsbesluit Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

Als gevolg van het uitvoeringsbesluit Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde wordt € 8,2 miljoen overgeheveld naar het artikelonderdeel 15.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging. Deze middelen worden gedekt uit de reservering consequenties areaalgroei op Beheer en Onderhoud (15.03.02).

Uitvoeringsbesluit Nieuwe Sluis Terneuzen

In 2015 is het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaamse gewest voor de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen getekend (Kamerstukken II 2014–2015 34 221 nr. A/1) en begin dit jaar is het uitvoeringsbesluit genomen. In het kader hiervan worden diverse bijdragen ontvangen: een bijdrage van Vlaanderen (€ 495 miljoen), een CEF-subsidie (€ 48 miljoen) en bijdragen van de Provincie Zeeland, de gemeente Terneuzen en Zeeland Seaports (gezamenlijk € 10,0 miljoen).

Verkoopactiviteiten RVB

Vanaf 2017 worden de verkoopactiviteiten van het RVB niet meer via de begroting van WenR gefinancierd. De beschikbare budgetten op de begroting van WenR worden hiertoe overgeboekt naar IenM/RWS, Defensie en BZK.

Verlenging Infrastructuurfonds

Voor een toelichting wordt verwezen naar de begroting op hoofdlijnen.

Vrijval reservering BTW Zeetoegang Ijmond

Vanwege de contract close binnen het project Zeetoegang Ijmond valt het BTW-risico vrij waarvoor € 24 miljoen is gereserveerd. Deze middelen worden toegevoegd aan de investeringsruimte Hoofdvaarwegennet.

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

4.555

2.083

2.083

2.083

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

2.861

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

7.416

2.083

2.083

2.083

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 1.381

– 828

– 828

3.037

                     

Onderhoud nazorg Betuweroute

– 939

 

– 313

– 313

– 313

                     

Mutaties Miljoenennota 2017

– 1.381

– 1.141

– 1.141

2.724

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

6.035

942

942

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

                             

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL

 

20.183

25.700

23.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

18.253

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL

 

38.436

25.700

23.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen derden Spoorwegen

– 31

– 31

                           

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 32.790

15.045

17.745

                       

Onderzoek betonkwaliteit

907

907

                           

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 31.914

15.045

17.745

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL

 

6.522

40.745

40.745

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR

 

4.604

4.620

4.216

2.669

486

2.879

2.879

2.879

2.884

2.884

2.884

2.884

69.374

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

1.098

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR

 

5.702

4.620

4.216

2.669

486

2.879

2.879

2.879

2.884

2.884

2.884

2.884

69.374

0

0

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

3.038

2.120

24

1.060

1.178

5

5

5

       

– 7.435

   

Prijsbijstelling 2016

2.035

166

126

76

67

26

50

50

50

50

50

50

50

1.224

   

Mutaties Miljoenennota 2017

 

3.204

2.246

100

1.127

1.204

55

55

55

50

50

50

50

– 6.211

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR

 

8.906

6.866

4.316

3.796

1.690

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

2.934

63.163

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

 

41.338

44.669

57.588

112.588

196.588

216.000

316.000

319.864

249.000

220.000

189.301

159.301

405.437

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

14.108

– 5.441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

 

55.446

39.228

57.588

112.588

196.588

216.000

316.000

319.864

249.000

220.000

189.301

159.301

405.437

0

0

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 5.739

5.186

– 9.447

– 10.000

– 45.000

– 35.000

– 45.000

30.000

65.000

50.000

         

Prijsbijstelling 2016

4.838

 

49

63

       

431

       

4.295

   

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 5.739

5.235

– 9.384

– 10.000

– 45.000

– 35.000

– 45.000

30.431

65.000

50.000

0

0

4.295

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

 

49.707

44.463

48.204

102.588

151.588

181.000

271.000

350.295

314.000

270.000

189.301

159.301

409.732

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

28.283

88.327

114.027

163.562

190.741

178.023

156.343

135.853

125.374

83.591

64.024

86.241

24.554

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

29.762

0

0

0

0

0

0

0

712

0

0

0

8.214

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

58.045

88.327

114.027

163.562

190.741

178.023

156.343

135.853

126.086

83.591

64.024

86.241

32.768

0

0

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

866

– 337

– 4.901

– 624

– 731

– 681

– 598

– 6.098

– 5.325

– 319

1.823

8.334

8.591

   

Prijsbijstelling 2016

2.821

113

168

208

312

363

338

297

247

231

158

126

180

80

   

Voorinvestering ZuidasDok

3.750

             

3.750

             

Mutaties Miljoenennota 2017

 

979

– 169

– 4.693

– 312

– 368

– 343

– 301

– 2.101

– 5.094

– 161

1.949

8.514

8.671

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

59.024

88.158

109.334

163.250

190.373

177.680

156.042

133.752

120.992

83.430

65.973

94.755

41.439

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Mega VenV

 

98.963

165.399

200.914

280.902

387.815

396.902

475.222

458.596

377.258

306.475

256.209

248.426

499.365

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Mega VenV

 

165.045

159.958

200.914

280.902

387.815

396.902

475.222

458.596

377.970

306.475

256.209

248.426

507.579

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 Mega VenV

 

130.194

181.174

203.541

274.441

343.651

361.614

429.976

486.981

437.926

356.364

258.208

256.990

514.334

0

0

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

 

40.441

22.119

28.553

60.681

67.487

64.303

39.151

32.617

30.176

20.933

61.048

23.774

6.228

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

1.397

0

0

0

0

0

0

0

712

0

0

0

8.214

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

 

41.838

22.119

28.553

60.681

67.487

64.303

39.151

32.617

30.888

20.933

61.048

23.774

14.442

0

0

Bijdragen derden Spoorwegen

– 31

– 31

                           

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 500

500

                         

Prijsbijstelling 2016

968

77

42

54

116

128

123

75

63

59

40

117

46

28

   

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 454

542

54

116

128

123

75

63

59

40

117

46

28

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

 

41.384

22.661

28.607

60.797

67.615

64.426

39.226

32.680

30.947

20.973

61.165

23.820

14.470

0

0

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.

Kasschuiven binnen Spoorwegen

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.

Loon- en prijsbijstelling 2016

Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit betreft de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2016 die op artikel 99 Nominaal en onvoorzien van hoofdstuk XII is toegevoegd bij Eerste suppletoire begroting 2016 en die bij deze Ontwerpbegroting 2017 nader wordt toegedeeld binnen de begrotingen Hoofdstuk XII en de fondsen.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

 

128.431

127.621

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

– 66.586

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

 

61.845

127.621

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 35.000

35.000

                         

Overboeking Beter Benutten

– 189.466

– 26.845

– 162.621

                         

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 61.845

– 127.621

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

 

3.045

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

2.582

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

 

5.627

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 4.723

4.723

                         

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 4.723

4.723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

 

904

4.723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

1.908

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

 

1.908

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RRAAM

– 1.908

– 1.908

                           

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 1.908

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

 

2.005

1.996

1.000

865

763

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

4.159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

 

6.164

1.996

1.000

865

763

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 2.557

2.557

                         

Prijsbijstelling 2016

51

15

15

8

7

6

                   

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 2.542

2.572

8

7

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

 

3.622

4.568

1.008

872

769

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

 

42

42

42

36

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inpassing minregel rentevrijval

– 512.000

                         

– 256.000

– 256.000

Inpassing ramingsbijstelling Ontwerpbegroting 2016

– 300.000

                         

– 150.000

– 150.000

Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

– 161.920

                         

– 80.960

– 80.960

Verlenging Infrastructuurfonds

2.518.520

                         

1.259.260

1.259.260

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

772.300

772.300

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

772.300

772.300

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

 

0

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

 

0

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

0

0

Overboeking tolontvangsten

– 303.758

     

– 18.251

– 18.251

– 18.252

– 18.252

– 38.459

– 38.459

– 38.459

– 38.459

– 38.459

– 38.459

   

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

– 18.251

– 18.251

– 18.252

– 18.252

– 38.459

– 38.459

– 38.459

– 38.459

– 38.459

– 38.459

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval

 

0

0

0

0

0

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval

 

0

0

0

0

0

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

0

0

Inpassing minregel rentevrijval

512.000

         

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

   

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

0

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

64.000

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

 

– 40.000

40.000

0

0

0

0

0

0

0

0

– 100.000

– 100.000

– 100.000

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

 

– 40.000

40.000

0

0

0

0

0

0

0

0

– 100.000

– 100.000

– 100.000

0

0

Inpassing ramingsbijstelling Ontwerpbegroting 2016

300.000

                   

100.000

100.000

100.000

   

Kasschuif Infrastructuurfonds

0

 

– 100.000

   

100.000

                   

Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

0

           

0

0

0

0

0

0

0

   

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

– 100.000

0

0

100.000

0

0

0

0

0

100.000

100.000

100.000

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

 

– 40.000

– 60.000

0

0

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Eenvoudig Beter

157.051

 

75.001

40.300

8.600

4.800

0

             

5.670

22.680

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

75.001

40.300

8.600

4.800

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

 

0

75.001

40.300

8.600

4.800

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Overige uitg.en ontv.

 

93.523

169.659

1.042

19.152

19.050

– 45.748

– 45.748

– 25.541

– 25.541

– 25.541

– 125.541

– 125.541

– 125.541

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Overige uitg.en ontv.

 

35.544

169.617

1.000

19.116

19.014

– 45.748

– 45.748

– 25.541

– 25.541

– 25.541

– 125.541

– 125.541

– 125.541

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 Overige uitg.en ontv.

 

– 35.474

24.292

41.308

9.472

105.569

0

0

0

0

0

0

0

0

777.970

794.980

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

0

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

 

0

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

0

0

Overboeking tolontvangsten

– 303.760

     

– 18.251

– 18.251

– 18.252

– 18.252

– 38.459

– 38.459

– 38.459

– 38.459

– 38.459

– 38.459

   

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

– 18.251

– 18.251

– 18.252

– 18.252

– 38.459

– 38.459

– 38.459

– 38.459

– 38.459

– 38.459

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

207.607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

 

207.607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2017

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

 

207.607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 Overige uitg.en ontv.

 

0

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

0

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2016 Overige uitg.en ontv.

 

207.607

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

0

0

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2017 Overige uitg.en ontv.

 

207.607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Eenvoudig Beter

Voor de eenmalige uitgaven ten behoeve van het programma Eenvoudig Beter zijn middelen vrijgemaakt uit de investeringsruimten van het Infrastructuurfonds (€ 148,6 miljoen) en van het Deltafonds (€ 37,2 miljoen). Binnen het Infrastructuurfonds is dit conform de aangepaste verdeelsleutel uit de investeringsruimten van de modaliteiten vrijgemaakt. De op de investeringsfondsen vrijgemaakte middelen staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld. Van de reservering van € 185,8 miljoen voor het programma Eenvoudig Beter wordt bij Ontwerpbegroting 2017 € 28,7 miljoen naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld. De reservering op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet resteert hiermee € 157,1 miljoen.

Inpassing minregel rentevrijval

Met het in 2009 uitgekeerde superdividend van NS (€ 1,4 miljard) is een eeuwig lopende schuld van ProRail afgelost. De rentevrijval die door deze aflossing ontstond binnen het Infrastructuurfonds tot en met 2020 werd daarbij ingezet voor de financiering van spoorambities (Kamerstukken II 2009–2010 28 165, nr. 105). In de begroting 2015 heeft een correctie plaatsgevonden op het Infrastructuurfonds voor de rentevrijval in de periode 2021–2028 (€ 64 miljoen per jaar). Deze verlaging is technisch verwerkt via een minregel op artikel 18, met daarbij de afspraak dat bij verlenging van het Infrastructuurfonds deze minregel zal worden ingepast binnen de begroting van het Infrastructuurfonds. Het inpassen van deze minregel legt een beslag op de ruimte in de jaren 2029 en 2030 van € 0,5 miljard en vindt plaats middels een kasschuif via het aanlegprogramma van de modaliteiten (op basis van de aangepaste verdeelsleutel).

Inpassing ramingsbijstelling Ontwerpbegroting 2016

In de begroting 2016 is vanaf 2026 een structurele ramingsbijstelling van € 100 miljoen per jaar toegepast. Deze verlaging is toen technisch verwerkt via een minregel op artikel 18, met daarbij de afspraak dat bij verlenging van het Infrastructuurfonds deze minregel zal worden ingepast binnen de begroting van het Infrastructuurfonds. Het inpassen van deze minregel legt een beslag op de ruimte in de jaren 2029 en 2030 van € 0,3 miljard en vindt plaats middels een kasschuif via het aanlegprogramma van de modaliteiten (op basis van de aangepaste verdeelsleutel).

Kasschuif Infrastructuurfonds

Dit betreft een kasschuif ten behoeve van het rijksbrede financiële beeld. De meerjarige programmering wordt hier niet op aangepast.

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.

Overboeking Beter Benutten

Op artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten waren de middelen voor het vervolgprogramma Beter Benutten gereserveerd. Het vervolgprogramma Beter Benutten, dat loopt van 2015 tot en met 2017, heeft inmiddels meer vorm gekregen en volgens het zwaartepunt principe zijn deze middelen toegewezen aan artikelonderdeel 12.03 Aanleg Hoofdwegennet.

Overboeking tolontvangsten

In 2015 is de Tolwet aangenomen in zowel de Tweede als de Eerste Kamer en is op 15 maart 2016 in werking getreden. Daarmee is een basis gelegd voor tolheffing bij twee aanlegprojecten: de Blankenburgverbinding en de ViA15. Met de tolontvangsten worden deze projecten bekostigd. Dit betreft een overboeking van de tolreeksen van artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten naar artikel 12 Hoofdwegennet.

Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

Als gevolg van de tegenvallende ruilvoetontwikkeling heeft het kabinet besloten tot ramingsbijstellingen op de departementale begrotingen. Voor de IenM begrotingen gaat het om een ramingsbijstelling van € 106 miljoen per jaar. De ramingbijstelling is naar rato van de begrotingsomvang in 2017 verdeeld over Hoofdstuk XII (€ 12 miljoen per jaar), het Infrastructuurfonds (€ 81 miljoen per jaar) en het Deltafonds (€ 13 miljoen per jaar). Binnen de fondsen wordt de ramingsbijstelling opgevangen binnen de resterende investeringsruimte tot en met 2028.

Verlenging Infrastructuurfonds

Voor een toelichting wordt verwezen naar de begroting op hoofdlijnen.

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 19.09

 

5.355.569

5.702.361

5.697.414

5.730.721

5.808.303

5.823.199

5.645.720

5.589.567

5.489.397

5.471.307

5.274.062

5.283.318

5.264.772

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2016

 

– 171.387

– 32.765

– 6.334

– 2.460

– 2.460

22.540

22.540

22.540

22.540

22.540

22.540

22.540

22.540

25.000

25.000

Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 19.09

 

5.184.182

5.669.596

5.691.080

5.728.261

5.805.843

5.845.739

5.668.260

5.612.107

5.511.937

5.493.847

5.296.602

5.305.858

5.287.312

25.000

25.000

BCF: BDU Bleizo

– 1.063

– 1.063

                           

BDU/BCF: Amsterdam Fietsenstalling

– 23.641

 

– 23.641

                         

Bedrijfsgeneeskundige dienstverlening

3.778

418

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

   

Capaciteitsinzet BOA

– 26.136

 

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

– 2.178

   

Compensatieregeling 3e Spoor Duitsland

– 20.000

 

– 2.944

– 2.713

– 3.413

– 3.599

– 3.331

– 3.000

– 1.000

             

DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis

– 48.636

– 3.649

– 37.095

– 43.130

– 42.410

1.850

9.983

9.805

9.631

9.460

9.450

9.301

9.155

9.013

   

DBFM-conversie Zeetoegang Ijmond

– 119.748

– 40.002

2.855

98.481

163.330

35.826

24.378

23.952

23.534

23.124

– 132.143

– 164.850

– 199.784

21.551

   

Doorvaart en medegebruik windmolenparken op zee

– 700

 

– 100

– 25

– 75

– 75

– 75

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

– 50

   

Eenvoudig Beter

8.451

 

– 1.519

3.060

1.240

480

– 480

             

5.670

 

GF: MIRT Onderzoek A2 knooppunt Deil–s-Hertogenbosch–Vught

– 150

– 150

                           

Kasschuif Infrastructuurfonds

0

 

– 100.000

   

100.000

                   

Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

0

           

336.200

336.200

67.200

134.200

– 67.800

– 121.000

– 419.000

– 133.000

– 133.000

Kustwacht: Onderhoud Dornier vliegtuigen

55.000

   

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500

     

Loonbijstelling 2016

116.607

9.670

9.252

9.021

8.883

8.861

8.865

8.865

8.865

8.865

8.865

8.865

8.865

8.865

   

Loonruimteakkoord en herstelopslag ABP

59.520

5.220

4.525

4.525

4.525

4.525

4.525

4.525

4.525

4.525

4.525

4.525

4.525

4.525

   

Overboekingen met Defensie

– 6.110

– 4.651

– 1.167

– 292

                       

Overdracht 2 chauffeurs

1.040

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

   

PF: Actieplan Groei op het Spoor: P+R locaties

– 4.011

– 4.011

                           

PF: Aansluiting Luchthaven Lelystad

– 6.671

– 6.671

                           

PF/GF/BCF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP)

– 83.637

– 83.637

                           

Prijsbijstelling 2016

148.838

11.534

12.082

11.227

11.296

11.595

11.388

11.388

11.388

11.388

11.388

11.388

11.388

11.388

   

Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

– 971.520

 

– 80.960

– 80.960

– 80.960

– 80.960

– 80.960

– 80.960

– 80.960

– 80.960

– 80.960

– 80.960

– 80.960

– 80.960

   

RRAAM

– 1.908

– 1.908

                           

Tijdelijke overplaatsing 1 fte

– 230

– 115

– 115

                         

Tracebesluit A24 Blankenburgverbinding

1.148

               

1.148

           

Verkoopactiviteiten RVB

18.324

 

1.527

1.527

1.527

1.527

1.527

1.527

1.527

1.527

1.527

1.527

1.527

1.527

   

Verlenging Infrastructuurfonds

10.471.706

                         

5.235.853

5.235.853

Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk

– 19.500

     

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 3.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 500

   

Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 118.935

– 219.118

4.403

65.625

81.712

– 22.498

312.934

315.342

47.909

– 41.516

– 276.372

– 364.652

– 445.459

5.108.523

5.102.853

Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 19.09

 

5.065.247

5.450.478

5.695.483

5.793.886

5.887.555

5.823.241

5.981.194

5.927.449

5.559.846

5.452.331

5.020.230

4.941.206

4.841.853

5.133.523

5.127.853

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016

 

5.355.569

5.702.361

5.697.414

5.730.721

5.808.303

5.823.199

5.645.720

5.589.567

5.489.397

5.471.307

5.274.062

5.283.318

5.264.772

0

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2016

 

5.184.182

5.669.596

5.691.080

5.728.261

5.805.843

5.845.739

5.668.260

5.612.107

5.511.937

5.493.847

5.296.602

5.305.858

5.287.312

25.000

25.000

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2017

 

5.065.247

5.450.478

5.695.483

5.793.886

5.887.555

5.823.241

5.981.194

5.927.449

5.559.846

5.452.331

5.020.230

4.941.206

4.841.853

5.133.523

5.127.853

BDU/BCF Amsterdam Fietsenstalling

Dit betreft een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 25 Brede Doeluitkering en het BTW-compensatiefonds ten behoeve van de ondergrondse fietsenstalling voor Amsterdam Centraal.

Capaciteitsinzet BOA

Dit betreft een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid ten behoeve van capaciteitsinzet door RWS in het kader beleidsondersteuning en advies (BOA) op het gebied van Wegen.

Compensatieregeling 3e Spoor Duitsland

Dit betreft een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 16 Spoor ten behoeve van een tijdelijke subsidieregeling voor bijzondere omleidingskosten voor spoorgoederenvervoer. Deze regeling heeft tot doel de marktpositie van het spoorgoederenvervoer ten opzichte van het meer vervuilende goederenvervoer over de weg te behouden gedurende de periode dat de Betuweroute door de aanleg van het derde spoor in Duitsland tussen Emmerich en Oberhausen verminderd beschikbaar is en spoorwegondernemingen daardoor geconfronteerd worden met extra kosten door omleiding.

DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis

In 2016 is de DBFM-aanbesteding van het project Derde Kolk Beatrixsluis afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.

DBFM-conversie Zeetoegang Ijmond

In 2015 is de DBFM-aanbesteding van het project Zeetoegang Ijmond afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.

Eenvoudig Beter

Voor de eenmalige uitgaven ten behoeve van het programma Eenvoudig Beter zijn middelen vrijgemaakt uit de investeringsruimten van het Infrastructuurfonds (€ 148,6 miljoen) en van het Deltafonds (€ 37,2 miljoen). Binnen het Infrastructuurfonds is dit conform de aangepaste verdeelsleutel uit de investeringsruimten van de modaliteiten vrijgemaakt. De op de investeringsfondsen vrijgemaakte middelen staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld. Van de reservering van € 185,8 miljoen voor het programma Eenvoudig Beter wordt bij Ontwerpbegroting 2017 € 28,7 miljoen naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld. De reservering op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet resteert hiermee € 157,1 miljoen.

Kasschuif Infrastructuurfonds

Dit betreft een kasschuif ten behoeve van het rijksbrede financiële beeld. De meerjarige programmering wordt hier niet op aangepast.

Kasschuiven naar aanleiding van ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

Om het effect van de ramingsbijstelling Infrastructuurfonds op de programmering te dempen wordt een kasschuif doorgevoerd van € 661 miljoen van de periode 2026–2028 naar de periode 2022–2025 en een kasschuif van € 266 miljoen van de periode 2029–2030 naar de periode 2022–2026.

Kustwacht: onderhoud Dornier vliegtuigen

Dit betreft een overboeking van het Deltafonds voor de IenM-bijdrage in het jaarlijks onderhoud van de Dornier vliegtuigen voor de Kustwacht.

Loon- en prijsbijstelling 2016

Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Dit betreft de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2016 die op artikel 99 Nominaal en onvoorzien van Hoofdstuk XII is toegevoegd bij Eerste suppletoire begroting 2016 en die bij deze Ontwerpbegroting 2017 nader wordt toegedeeld binnen de begrotingen Hoofdstuk XII en de fondsen.

Loonruimteakkoord en herstelopslag ABP

In het najaar van 2015 is een akkoord bereikt tussen de Minister voor Wonen en Rijksdienst en betrokken vertegenwoordigers van de vakbonden CNV Overheid, Ambtenarencentrum en CMHF voor het CAO sector Rijk 2015–2016. Dit betreft de verwerking van het loonruimte-akkoord (€ 9,5 miljoen structureel, waarvan € 4,5 miljoen Infrastructuurfonds). Daarnaast heeft het ABP de premie voor 2016 verhoogd vanwege een stijging van de kosten en ten behoeve van een verbetering van de vermogenspositie van het fonds. Als gevolg hiervan wordt IenM deels gecompenseerd voor de herstelopslag ABP voor het jaar 2016 (€ 1,5 miljoen incidenteel, waarvan € 0,7 miljoen Infrastructuurfonds).

Overboekingen met Defensie

Dit betreft met name bijdragen aan het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht.

Provinciefonds: Aansluiting Luchthaven Lelystad

Dit betreft een overboeking van artikel 12 Hoofdwegennet naar het Provinciefonds van € 6,7 miljoen ten behoeve van de Aansluiting Lelystad Airport. In de realisatieovereenkomst Halve Aansluiting A6 is afgesproken dat het Rijk het projectbudget van € 19,6 miljoen aan de provincie Flevoland betaalt. Vooruitlopend op de betaling van dit projectbudget verstrekt het Rijk een voorschot van € 6,0 miljoen voor noodzakelijke grondverwerving, voorbereidingskosten en andere noodzakelijke verplichtingen. Naast het projectbudget wordt een bedrag van € 0,7 miljoen voor de planstudiekosten voor de Halve Aansluiting vergoed.

Provinciefonds/Gemeentefonds/BTW-compensatiefonds: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP)

Dit betreft de verwerking van een drietal overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW compensatiefonds van in totaal € 83,6 miljoen:

  • 1. Voor een aantal Concrete projecten binnen RSP stort IenM delen van het taakstellend budget in het Provinciefonds (€ 60,9 miljoen);

  • 2. Voor het project FlorijnAs, Concreet project binnen het RSP, vervult de gemeente Assen de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort lenM delen van het taakstellend budget in het Gemeentefonds (€ 16,4 miljoen).

  • 3. Een overboeking naar het BTW-compensatiefonds als gevolg van de overboekingen naar het Provinciefonds en het Gemeentefonds (€ 6,3 miljoen).

Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds

Als gevolg van de tegenvallende ruilvoetontwikkeling heeft het kabinet besloten tot ramingsbijstellingen op de departementale begrotingen. Voor de IenM begrotingen gaat het om een ramingsbijstelling van € 106 miljoen per jaar. De ramingbijstelling is naar rato van de begrotingsomvang in 2017 verdeeld over Hoofdstuk XII (€ 12 miljoen per jaar), het Infrastructuurfonds (€ 81 miljoen per jaar) en het Deltafonds (€ 13 miljoen per jaar). Binnen de fondsen wordt de ramingsbijstelling opgevangen binnen de resterende investeringsruimte tot en met 2028.

Verkoopactiviteiten RVB

Vanaf 2017 worden de verkoopactiviteiten van het RVB niet meer via de begroting van WenR gefinancierd. De beschikbare budgetten op de begroting van WenR worden hiertoe overgeboekt naar IenM/RWS, Defensie en BZK.

Verlenging Infrastructuurfonds

Voor een toelichting wordt verwezen naar de begroting op hoofdlijnen.

Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk

Voor het project Afsluitdijk wordt in totaal € 19,5 miljoen naar het Deltafonds artikel 1 Investeren in Waterveiligheid overgeboekt, vanuit het aanlegbudget Hoofdwegennet (€ 7,0 miljoen) en het budget voor Vervangingen en Renovaties Hoofdwegennet (€ 12,5 miljoen). Deze middelen worden ingezet voor het opwaarderen van de buitenruimte en de parkeerplaatsen bij het monument en voor het actualiseren van het wegontwerp A7.

Licence