Base description which applies to whole site

4.7 Artikel 7 Commando Materieel en IT

COMMIT zorgt voor de verwerving van modern, robuust en kwalitatief hoogwaardig en inzetbaar materieel en de beschikbaarstelling van IT-middelen, brandstof, munitie, kleding en uitrusting aan de defensieonderdelen. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeem-logistiek en ketenlogistiek.

De Minister is verantwoordelijk voor de aanschaf en de instandhouding van materieel en de afstoting van overtollig materieel van de krijgsmacht. Om de inzetbaarheidsdoelen te bereiken worden de volgende capaciteiten en inzetbare eenheden van COMMIT gereed gesteld. De functie van National Armaments Director (NAD) is belegd bij het COMMIT. Uit hoofde hiervan ontwikkelt en versterkt het COMMIT de internationale samenwerking op het gebied van IT en materieel (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

COMMIT heeft in 2024 de krijgsmacht ondersteund door het leveren van brand- en bedrijfsstoffen. Daarmee heeft COMMIT een bijdrage geleverd aan de inzetbaarheidsdoelstellingen van Defensie. De leverbetrouwbaarheid van het Defensie Brand- en Bedrijfsstoffenbedrijf (DBBB) is stabiel en op norm. De investeringsprojecten die worden uitgevoerd door COMMIT worden in het Defensiematerieelbegrotingsfonds toegelicht.

Daarnaast heeft COMMIT in 2024, net als in 2023, een bijdrage geleverd aan de levering van goederen en aanschaf van materieel ten behoeve van de steunverlening aan Oekraïne.

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 7 (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

  

2020

2021

2022

2023

2024

2024

2024

Art.

Verplichtingen

985.425

538.836

696.020

810.649

902.229

747.001

155.228

         
 

Uitgaven

1.120.073

558.830

651.097

751.169

902.240

751.272

150.968

         
 

Apparaatsuitgaven

730.808

454.883

494.775

592.220

709.191

583.238

125.953

         

7.2

Apparaatsuitgaven

730.808

454.883

494.775

592.220

709.191

583.238

125.953

 

Personele uitgaven

431.648

443.263

482.601

554.547

687.528

565.451

122.077

 

Eigen personeel

369.436

391.361

431.076

462.792

558.027

514.296

43.731

 

Externe inhuur

49.220

36.662

29.618

63.787

95.715

30.372

65.343

 

Overige personele exploitatie

12.992

15.240

21.907

27.968

33.786

20.783

13.003

 

Materiële uitgaven

299.160

11.620

12.174

37.673

21.663

17.787

3.876

 

Overige materiële exploitatie

10.979

11.620

12.174

37.673

21.663

17.787

3.876

         
 

Programmauitgaven

389.265

103.947

156.322

158.949

193.049

168.034

25.015

         

7.1

Programmauitgaven

389.265

103.947

156.322

158.949

193.049

168.034

25.015

 

Opdrachten

389.265

103.947

156.264

158.935

193.037

168.034

25.003

 

Gereedstelling

93.939

103.947

156.264

158.935

193.037

168.034

25.003

 

(Schade)vergoeding

0

0

58

14

12

0

12

 

Schadevergoeding overig

0

0

58

14

12

0

12

         
 

Ontvangsten

45.419

18.829

26.340

16.532

22.507

25.765

‒ 3.258

Verplichtingen

In 2024 is ten opzichte van de vastgestelde begroting € 155,2 miljoen meer aan verplichtingen aangegaan. Deze ontwikkeling hangt voornamelijk samen met de uitgaven welke hieronder worden toegelicht. Daarnaast is bij externe inhuur voor € 15,0 miljoen verplicht voor 2025. Dit heeft te maken met de achterblijvende vulling van personeel op IT-functies, wat heeft geleid tot uitbreiding en verlenging van inhuurcontracten aan externe inhuur.

Uitgaven

In 2024 is ten opzichte van de vastgestelde begroting € 151,0 miljoen meer uitgegeven. Deze stijging wordt voor € 43,7 miljoen verklaard door extra uitgaven voor de nieuwe arbeidsvoorwaarden (€ 32,1 miljoen) en in december is de factuur voor pensioenafdrachten betaald (€ 5,5 miljoen), terwijl deze normaliter pas in januari 2025 zou worden betaald. Daarnaast heeft een formatie-uitbreiding plaatsgevonden ten behoeve van project Grenade 29 (€ 6,1 miljoen). Dit project heeft als doel het proces van interpretatie van ruwe data tot effectieve en efficiënte informatie te vereenvoudigen.

Op IT-functies blijft de personele vulling achter, wat heeft geleid tot hogere uitgaven aan externe inhuur. De achterblijvende vulling is voor € 65,3 miljoen opgevangen door inhuur voor noodzakelijke IT-functies.

De Overige personele exploitatie is met € 13,0 miljoen gestegen. Dit komt voornamelijk door arbeidsvoorwaardelijke uitgaven aan duurzaamheid en extra uitgaven aan dienstreizen wegens hogere prijzen en de toenemende internationale samenwerking. Verder zijn de uitgaven voor Gereedstelling € 25,0 miljoen hoger dan in de vastgestelde begroting, wat wordt veroorzaakt door hogere prijzen, zoals € 6,9 miljoen voor het verwerven van duurzame brandstof.

Licence