Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Algemene doelstelling

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met uitzondering van de agentschappen Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en Rijkswaterstaat en de grote uitvoerende dienst Inspectie Leefomgeving en Transport. Het omvat de verplichtingen en uitgaven voor ambtelijk personeel, inhuur externen en ICT, bijdragen aan rijksbrede SSO's en overige materiële voor het kerndepartement.

Tabel 123 Budgettaire gevolgen artikel 98 (bedragen x € 1.000)
  

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Art.

Verplichtingen

529.902

545.112

528.588

489.537

467.185

458.513

462.561

         
 

Uitgaven

520.927

559.165

541.621

497.081

468.690

459.624

462.842

         

98.1

Personele uitgaven

403.747

416.866

408.136

377.684

355.780

346.462

348.108

 

Personele uitgaven

403.747

416.866

408.136

377.684

355.780

346.462

348.108

 

Eigen personeel

351.122

365.248

370.526

354.361

341.968

335.601

336.562

 

Externe inhuur

50.895

50.743

37.220

23.043

13.542

10.601

11.286

 

Overige personele uitgaven

1.730

875

390

280

270

260

260

98.2

Materiële uitgaven

117.180

142.299

133.485

119.397

112.910

113.162

114.734

 

Materiële uitgaven

117.180

142.299

133.485

119.397

112.910

113.162

114.734

 

ICT

38.603

50.594

44.050

36.463

33.566

33.556

35.139

 

Bijdrage aan SSO's

65.588

65.082

63.399

61.270

59.910

59.476

59.476

 

Overige materiële uitgaven

12.989

26.623

26.036

21.664

19.434

20.130

20.119

         
 

Ontvangsten

7.885

5.392

4.880

4.880

4.601

4.601

4.601

         

Toelichting op de personele en materiële uitgaven kerndepartement

Onderstaand is voor het jaar 2026 een toelichting opgenomen op de personele en materiële uitgaven van het kerndepartement.

1. Personele uitgaven (€ 408,1 miljoen)

De personele uitgaven betreft alle uitgaven van het eigen personeel, de externe inhuur en postactieven voor het kerndepartement.

  • Eigen personeel (€ 370,5 miljoen). Onder uitgaven eigen personeel vallen de loonkosten en de uitgaven voor de personele exploitatie.

    • Onder loonkosten wordt verstaan alle uit de rechtspositiebepalingen en aanverwante (wettelijke) regelingen voortvloeiende uitgaven aan en ten behoeve van de werknemers, zoals salaris, vakantie- en eindejaarsuitkering, vergoedingen voor inbesteding van personeel, toelagen, toeslagen en vergoedingen, gratificaties, onkostenvergoedingen waaronder woon-werkverkeer (ook collectieve inkoop openbaar vervoerskaarten), sociale lasten en de bijdrage aan de zorgverzekeringswet, pensioenpremies en de eindheffing loonbelasting.

    • Onder personele exploitatie worden andere personele uitgaven verstaan zoals verhuiskosten, hotels in het kader van dienstreizen, werving en selectie, keuringen, assessments, outplacement, loopbaanbegeleiding en re-integratie, arbeidsgezondheidskundige begeleiding, werkplekaanpassing, uitbesteding arbo-dienstverlening, bedrijfshulpverlening, representatie voor eigen personeel, opleiding, coaching, training, bezoek van symposia en congressen, personeelsevenementen, bijeenkomsten en recepties, noodzakelijke contributies van personeel, uitgaven sociaal flankerend beleid en dergelijke.

  • Externe inhuur (€ 37,2 miljoen). Dit betreft de uitgaven voor externe inhuur voor interim-management, organisatie- en formatieadvies, beleidsadvies, communicatieadvisering, juridisch advies, advisering opdrachtgevers automatisering, accountancy, financiën en administratieve organisatie en de inhuur van uitzendkrachten. De externe inhuur heeft onder andere betrekking op uitgaven voor programma’s, zoals de Vrachtwagenheffing, Duurzame mobiliteit, Fiets, en de Luchtruimherziening.

  • Overige personele uitgaven (€ 0,4 miljoen). De overige personele uitgaven betreft de uitgaven aan postactieven. Onder postactieven wordt verstaan uitgaven aan en ten behoeve van voormalig personeel, voor zover niet ten laste komend van derden (pensioen- of uitkeringsfonds) zoals Functioneel leeftijdsontslag (FLO), werkloosheidsuitkeringen, wachtgelden en de daarmee samenhangende uitvoeringskosten van derden.

2. Materiële uitgaven (€ 133,5 miljoen)

Onder de materiële uitgaven vallen uitgaven op het gebied van de ondersteunende processen, zoals ICT, bijdrage aan de Shared Service Organisaties en overige materiële uitgaven (o.a. schoonmaak, consumptieve diensten, kantoorartikelen, afvalzorgmanagement).

  • ICT (€ 44,4 miljoen). Bevat zowel de uitgaven voor projecten als structurele uitgaven zoals onderhoud en licenties.

  • Bijdrage aan de Shared Service Organisaties (€ 63,4 miljoen). De bijdrage aan de Shared Service Organisaties betreft onder andere P-Direkt (Salarisbedrijf van het Rijk), FM Haaglanden en het Rijksvastgoedbedrijf.

  • Overige materiële uitgaven (€ 26,0 miljoen). Dit betreft materiele uitgaven van het kerndepartement waarvoor geldt dat deze betrekking hebben op uitgaven die bedoeld zijn voor activiteiten ter ondersteuning van het primaire proces.

Ontvangsten (€ 4,9 miljoen)

De ontvangsten betreft voornamelijk vergoedingen die worden ontvangen voor onderzoeksopdrachten vanuit de Europese Unie (PBL), het Besluit Vergoedingen Kernenergiewet (ANVS), detacheringen en bedrijfsvoering.

Tabel 124 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal apparaatsuitgaven ministerie

752.565

797.555

772.334

727.479

697.937

689.166

692.093

Kerndepartement

520.927

559.165

541.621

497.081

468.690

459.624

462.842

ILT

231.638

238.390

230.713

230.398

229.247

229.542

229.251

Tabel 125 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten agentschappen en ZBO/RWT (bedragen x € 1.000)
 

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal apparaatskosten Agentschappen

1.781.224

1.818.491

1.738.303

1.708.876

1.695.051

1.683.024

1.667.519

RWS

1.684.347

1.714.380

1.638.216

1.612.232

1.597.274

1.581.998

1.566.826

KNMI

96.877

104.111

100.087

96.644

97.777

101.026

100.693

        

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's

903

938

899

887

883

878

881

ProRail

903

938

899

887

883

878

881

Tabel 126 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven per Directoraat Generaal (bedragen x € 1.000)

Directoraat-Generaal Mobiliteit

71.468

Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal

47.084

Directoraat-Generaal Water en Bodem

41.484

Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme zaken

50.594

Beleids- en Bestuursondersteuning

53.674

Financiën en Bedrijfsvoering

194.889

- Waarvan IenW-brede apparaatsuitgaven

107.014

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

42.362

Planbureau voor de Leefomgeving

40.066

Totaal apparaat

541.621

Licence