COMMIT zorgt voor de verwerving van modern, robuust en kwalitatief hoogwaardig en inzetbaar materieel en de beschikbaarstelling van IT-middelen, brandstof, munitie, kleding en uitrusting aan de defensieonderdelen. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeem-logistiek en ketenlogistiek.
De Minister is verantwoordelijk voor de aanschaf en de instandhouding van materieel en de afstoting van overtollig materieel van de krijgsmacht. Om de inzetbaarheidsdoelen te bereiken worden de volgende capaciteiten en inzetbare eenheden van COMMIT gereed gesteld. De functie van National Armaments Director (NAD) is belegd bij het COMMIT. Uit hoofde hiervan ontwikkelt en versterkt het COMMIT de internationale samenwerking op het gebied van IT en materieel (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).
COMMIT heeft in 2024 de krijgsmacht ondersteund door het leveren van brand- en bedrijfsstoffen. Daarmee heeft COMMIT een bijdrage geleverd aan de inzetbaarheidsdoelstellingen van Defensie. De leverbetrouwbaarheid van het Defensie Brand- en Bedrijfsstoffenbedrijf (DBBB) is stabiel en op norm. De investeringsprojecten die worden uitgevoerd door COMMIT worden in het Defensiematerieelbegrotingsfonds toegelicht.
Daarnaast heeft COMMIT in 2024, net als in 2023, een bijdrage geleverd aan de levering van goederen en aanschaf van materieel ten behoeve van de steunverlening aan Oekraïne.
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | ||
Art. | Verplichtingen | 985.425 | 538.836 | 696.020 | 810.649 | 902.229 | 747.001 | 155.228 |
Uitgaven | 1.120.073 | 558.830 | 651.097 | 751.169 | 902.240 | 751.272 | 150.968 | |
Apparaatsuitgaven | 730.808 | 454.883 | 494.775 | 592.220 | 709.191 | 583.238 | 125.953 | |
7.2 | Apparaatsuitgaven | 730.808 | 454.883 | 494.775 | 592.220 | 709.191 | 583.238 | 125.953 |
Personele uitgaven | 431.648 | 443.263 | 482.601 | 554.547 | 687.528 | 565.451 | 122.077 | |
Eigen personeel | 369.436 | 391.361 | 431.076 | 462.792 | 558.027 | 514.296 | 43.731 | |
Externe inhuur | 49.220 | 36.662 | 29.618 | 63.787 | 95.715 | 30.372 | 65.343 | |
Overige personele exploitatie | 12.992 | 15.240 | 21.907 | 27.968 | 33.786 | 20.783 | 13.003 | |
Materiële uitgaven | 299.160 | 11.620 | 12.174 | 37.673 | 21.663 | 17.787 | 3.876 | |
Overige materiële exploitatie | 10.979 | 11.620 | 12.174 | 37.673 | 21.663 | 17.787 | 3.876 | |
Programmauitgaven | 389.265 | 103.947 | 156.322 | 158.949 | 193.049 | 168.034 | 25.015 | |
7.1 | Programmauitgaven | 389.265 | 103.947 | 156.322 | 158.949 | 193.049 | 168.034 | 25.015 |
Opdrachten | 389.265 | 103.947 | 156.264 | 158.935 | 193.037 | 168.034 | 25.003 | |
Gereedstelling | 93.939 | 103.947 | 156.264 | 158.935 | 193.037 | 168.034 | 25.003 | |
(Schade)vergoeding | 0 | 0 | 58 | 14 | 12 | 0 | 12 | |
Schadevergoeding overig | 0 | 0 | 58 | 14 | 12 | 0 | 12 | |
Ontvangsten | 45.419 | 18.829 | 26.340 | 16.532 | 22.507 | 25.765 | ‒ 3.258 |
Verplichtingen
In 2024 is ten opzichte van de vastgestelde begroting € 155,2 miljoen meer aan verplichtingen aangegaan. Deze ontwikkeling hangt voornamelijk samen met de uitgaven welke hieronder worden toegelicht. Daarnaast is bij externe inhuur voor € 15,0 miljoen verplicht voor 2025. Dit heeft te maken met de achterblijvende vulling van personeel op IT-functies, wat heeft geleid tot uitbreiding en verlenging van inhuurcontracten aan externe inhuur.
Uitgaven
In 2024 is ten opzichte van de vastgestelde begroting € 151,0 miljoen meer uitgegeven. Deze stijging wordt voor € 43,7 miljoen verklaard door extra uitgaven voor de nieuwe arbeidsvoorwaarden (€ 32,1 miljoen) en in december is de factuur voor pensioenafdrachten betaald (€ 5,5 miljoen), terwijl deze normaliter pas in januari 2025 zou worden betaald. Daarnaast heeft een formatie-uitbreiding plaatsgevonden ten behoeve van project Grenade 29 (€ 6,1 miljoen). Dit project heeft als doel het proces van interpretatie van ruwe data tot effectieve en efficiënte informatie te vereenvoudigen.
Op IT-functies blijft de personele vulling achter, wat heeft geleid tot hogere uitgaven aan externe inhuur. De achterblijvende vulling is voor € 65,3 miljoen opgevangen door inhuur voor noodzakelijke IT-functies.
De Overige personele exploitatie is met € 13,0 miljoen gestegen. Dit komt voornamelijk door arbeidsvoorwaardelijke uitgaven aan duurzaamheid en extra uitgaven aan dienstreizen wegens hogere prijzen en de toenemende internationale samenwerking. Verder zijn de uitgaven voor Gereedstelling € 25,0 miljoen hoger dan in de vastgestelde begroting, wat wordt veroorzaakt door hogere prijzen, zoals € 6,9 miljoen voor het verwerven van duurzame brandstof.