Base description which applies to whole site

3.1. Opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de 1 suppletoire begroting

Verplichtingen

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het gemeentefonds voor het jaar 2011 met € 79 055 000 te verhogen en te brengen op € 18 381 173 000.

De toelichting bij de mutaties, welke nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingsstuk, die onderdeel vormen van het bedrag van € 79 055 000 dat in tabel B2 is vermeld, wordt gegeven in paragraaf 3.2.

Tabel B2: Opbouw verplichtingenbedrag 2011 (x € 1 000)

Stand ontwerpbegroting 2011

 

18 110 864

Mutaties 1ste suppletoire begroting 2011

 

191 254

Stand 1ste suppletoire begroting 2011

 

18 302 118

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2012 als Voorlopige Uitkomsten 2011

 

25 575

     

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

Terugontvangsten Waarderingskamer 2010 naar AU

139

 

Vakantieschool Amsterdam

100

 

Vrouwenopvang (decentralisatie-uitkering)

5 000

 

Nazorg ex-gedetineerden (decentralisatie-uitkering)

6 000

 

Arbeidsparticipatie alleenstaande ouders (decentralisatie-uitkering)

3 900

 

Koplopersregeling homo emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering)

30

 

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

950

 

Eigen kracht (decentralisatie-uitkering)

1 900

 

Pieken in de Delta (decentralisatie-uitkering)

4 500

 

Herstructurering bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering)

7 185

 

Sterke regio's (decentralisatie-uitkering)

12 000

 

Bekostiging Digitaal Klantendossier (algemene uitkering)

– 1 870

 

Bekostiging Digitaal Klantendossier (bijdrage aan VNG)

1 610

 

Stimuleringsregeling oversampling WoON (decentralisatie-uitkering)

254

 

Impuls Brede Scholen, Sport & Cultuur (decentralisatie-uitkering)

8 708

 

Regionale platforms fraudebestrijding (Integratie-uitkering)

– 2 006

 

Green Deal Rotterdam (decentralisatie-uitkering)

1 000

 

Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK) (decentralisatie-uitkering)

4 080

 

Subtotaal

 

53 480

     

Totaal mutaties 2de suppletoire begroting 2011

 

79 055

     

Stand 2de suppletoire begroting 2011

 

18 381 173

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

3 091

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Waarderingskamer

 

1 255

Waarvan verplichtingenbedrag Budget A+O-fonds

 

6 032

Waarvan verplichtingenbedrag Bijdrage aan VNG

 

2 610

Waarvan verplichtingenbedrag Bijdrage aan gemeenten aan KING

 

7 464

Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkeringen

 

15 835 904

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen

 

1 477 836

Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

1 046 981

Uitgaven

In de onderstaande tabel B3 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste mutaties die zich in de periode vanaf de ontwerpbegroting 2011 tot en met de tweede suppletoire begroting 2011 hebben voorgedaan in de uitgaven. De weergegeven mutaties, welke nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingsstuk, worden in paragraaf 3.2 afzonderlijk toegelicht.

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het gemeentefonds voor het jaar 2011 met € 79 055 000 te verhogen en te brengen op € 18 626 461 000.

Tabel B3: Opbouw uitgavenbedrag 2011 (x € 1 000)

Stand ontwerpbegroting 2011

 

18 110 864

Mutaties 1ste suppletoire begroting 2011

 

436 542

Stand 1ste suppletoire begroting 2011

 

18 547 406

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2012 als Voorlopige Uitkomsten 2011

 

25 575

     

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

1) Terugontvangsten Waarderingskamer 2010 naar AU

139

 

2) Vakantieschool Amsterdam

100

 

3) Vrouwenopvang (decentralisatie-uitkering)

5 000

 

4) Nazorg ex-gedetineerden (decentralisatie-uitkering)

6 000

 

5) Arbeidsparticipatie alleenstaande ouders (decentralisatie-uitkering)

3 900

 

6) Koplopersregeling homo emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering)

30

 

7) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

950

 

8) Eigen kracht (decentralisatie-uitkering)

1 900

 

9) Pieken in de Delta (decentralisatie-uitkering)

4 500

 

10) Herstructurering bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering)

7 185

 

11) Sterke regio's (decentralisatie-uitkering)

12 000

 

12a) Bekostiging Digitaal Klantendossier (algemene uitkering)

– 1 870

 

12b) Bekostiging Digitaal Klantendossier (bijdrage aan VNG)

1 610

 

13) Stimuleringsregeling oversampling WoON (decentralisatie-uitkering)

254

 

14) Impuls Brede Scholen, Sport & Cultuur (decentralisatie-uitkering)

8 708

 

15) Regionale platforms fraudebestrijding (Integratie-uitkering)

– 2 006

 

16) Green Deal Rotterdam (decentralisatie-uitkering)

1 000

 

17) Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK) (decentralisatie-uitkering)

4 080

 
   

53 480

     

Totaal mutaties 2de suppletoire begroting 2011

 

79 055

     

Stand 2de suppletoire begroting 2011

 

18 626 461

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

3 091

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Waarderingskamer

 

1 255

Waarvan uitgavenbedrag Budget A+O-fonds

 

6 032

Waarvan uitgavenbedrag Bijdrage aan VNG

 

2 610

Waarvan uitgavenbedrag Bijdrage aan gemeenten aan KING

 

7 464

Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkeringen

 

16 080 450

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen

 

1 477 830

Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

1 047 729

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het gemeentefonds voor 2011 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 79 055 000 verhoogd en gebracht op € 18 626 461 000.

Licence