Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 45 Jeugdzorg

45.1 Algemene doelstelling

Kinderen in Nederland groeien gezond en veilig op en ontwikkelen zich tot zelfstandige en maatschappelijk betrokken burgers.

45.2 Budgettaire gevolgen van beleid Najaarsnota
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

1 482 355

1 477 089

19 227

1 496 316

         

Uitgaven

1 488 585

1 484 649

19 227

1 503 876

         

1. Kinderen en hun ouders/verzorgers zijn positief betrokken bij hun leefomgeving en krijgen zo nodig laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien aansluitend op hun eigen kracht

41 559

41 135

– 4 645

36 490

2. Kinderen met ernstige opgroeiproblemen en ouders/verzorgers met opvoedproblemen krijgen op tijd de noodzakelijke en passende zorg.

1 447 026

1 443 514

23 872

1 467 386

         

Ontvangsten

1 630

19 955

– 2 812

17 143

45.3 Financiële toelichting

Er zijn twee operationele doelstellingen op dit beleidsartikel:

  • 1. Kinderen en hun ouders/verzorgers zijn positief betrokken bij hun leefomgeving en krijgen zo nodig laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien aansluitend op hun eigen kracht;

  • 2. Kinderen met ernstige opgroeiproblemen en ouders/verzorgers met opvoedproblemen krijgen op tijd de noodzakelijke en passende zorg.

1. Kinderen en hun ouders/verzorgers zijn positief betrokken bij hun leefomgeving en krijgen zo nodig laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien aansluitend op hun eigen kracht

Stand 1e suppletoire begroting

41 135

Mutaties 2e suppletoire begroting:

 

1. Lagere uitgaven doordat de uitgaven aan subsidies en opdrachten lager zijn uitgevallen dan vooraf geraamd.

– 1 040

2. Overboeking naar het Gemeentefonds. Betreft toevoeging aan decentralisatie-uitkering Jeugd Rotterdam voor de doorontwikkeling van de Nieuwe Kans en de Wijkschool.

– 3 800

3. Overige mutaties

195

Stand 2e suppletoire begroting

36 490

2. Kinderen met ernstige opgroeiproblemen en ouders/verzorgers met opvoedproblemen krijgen op tijd de noodzakelijke en passende zorg.

Stand 1e suppletoire begroting

1 443 514

Mutaties 2e suppletoire begroting:

 

1. Loonbijstelling tranche 2012, kader Rijksbegroting in enge zin.

32 856

2. Betreft de afkoop van financieringslasten als gevolg van een herschikking van capaciteit van Jeugdzorgplus, conform wens Tweede Kamer (motie Dille). Daarnaast gaat het om een eenmalige onvermijdelijke kostenpost ten behoeve van aanpassingen jeugdinstelling (conform rapport Inspectie Jeugdzorg).

5 275

3. Overboeking naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Betreft dekking besparingsverlies kindregelingen door vertraging inwerkingtreding wetsvoorstel «Verbetering financiële positie pleegouders».

– 4 540

4. De middelen die gereserveerd zijn in het kader van Transitie Rijksinstellingen JeugdzorgPlus komen in 2012 niet geheel tot besteding.

– 4 300

5. Overboeking naar het ministerie van OCW. Betreft bijdrage voor onderwijskosten van instellingen JeugdzorgPlus.

– 3 250

6. Overboekingen naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het betreft bijdragen voor tolk- en vertaaldiensten, plan van aanpak kindermishandeling en Taskforce kindermishandeling en de pleegvergoeding stichting Nidos.

– 1 029

7. Overige mutaties.

– 1 140

Stand 2e suppletoire begroting

1 467 386

Ontvangsten

Stand 1e suppletoire begroting

19 955

Mutaties 2e suppletoire begroting:

 

1. Overboeking van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Betreft ouderbijdrage deel pleegvergoeding.

1 313

2. Lagere ontvangsten door geraamd als gevolg van beleidswijzigingen in het verleden.

– 4 630

3. Overige mutaties

505

Stand 2e suppletoire begroting

17 143

Licence