Base description which applies to whole site

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)

1 Investeren in waterveiligheid

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2=3+4)

Verplichtingen

840.560

868.101

– 6.016

– 382.778

479.307

Uitgaven

536.678

579.972

– 143.051

31.375

468.296

Waarvan juridisch verplicht

 

84%

   

100%

1.01 Grote projecten waterveiligheid

373.919

393.272

– 81.801

– 36.554

274.917

1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

226.304

212.864

– 49.059

– 26.036

137.769

1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten

13.536

17.129

– 2.538

3.045

17.636

1.01.03 Ruimte voor de rivier

111.035

133.875

– 24.127

– 9.236

100.512

1.01.04 Maaswerken

23.044

29.404

– 6.077

– 4.327

19.000

1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

153.751

173.897

– 59.018

69.479

184.358

1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

41.168

43.320

– 22.194

– 16.080

5.046

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

401

4.901

108

0

5.009

1.02.02 Realisatieprogramma

112.583

130.577

– 36.824

85.559

179.312

1.03 Studiekosten

9.008

12.803

– 2.232

– 1.550

9.021

1.03.01 Studie en onderzoekskosten

9.008

12.803

– 2.232

– 1.550

9.021

1.03.02 Overige studiekosten

0

0

0

0

0

1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid

186.805

190.804

2.151

– 748

192.207

1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2

159.058

160.592

1.848

– 1.603

160.837

1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2

0

3.480

0

0

3.480

1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP

22.443

22.440

258

– 232

22.466

1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP

0

0

0

0

0

1.09.05 Overige aanleg ontvangsten

5.304

4.292

45

1.087

5.424

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie betreft een verlaging van € 384 miljoen. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een verplichtingenschuif ad € 399 miljoen ten behoeve van het project Markermeerdijk (Hoorn-Edam-Amsterdam) naar 2018. Het project wordt niet in 2017 beschikt maar in 2018. Oorzaak is de bijzondere projectvorm waarbij de alliantie die de technische oplossing dient uit te werken heeft meer tijd nodig. De goedkeuring van de provincie komt waarschijnlijk in 2018, waarna beschikt kan worden.

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 36,6 miljoen. Een verlaging ad € 24,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2017, een overboeking naar artikelonderdeel 1.02 van € 12 miljoen.

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 24,5 miljoen. De belangrijkste reden voor dit overschot betreft het HWBP-2 waar ca € 23 miljoen minder wordt gerealiseerd onder andere omdat er geen beroep is gedaan op de post onvoorzien bij HWBP-2.Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking artikelonderdeel 1.02

Deze mutatie betreft een overboeking ad € 12 miljoen van artikelonderdeel 1.01.03 Ruimte voor de Rivier naar artikel 01.02.02 (Realisatie programma waterveiligheid) ten behoeve van de opdrachtverlening (voorbereiding) realisatie IJsseldelta fase 2. Deze overboeking is noodzakelijk omdat de kosten met betrekking tot Reevesluis onderdeel van IJsseldelta fase 2 op artikel 1.02.02 worden verantwoord.

01.02 Overige projecten Waterveiligheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 69,5 miljoen. Een verhoging ad € 61,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2017, een overboeking naar het Provinciefonds van € 9,1 miljoen en overboekingen vanuit andere DF-artikelen voor een bedrag van 17,5 miljoen

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is in 2017 sprake van een overprogrammering van € 57,5 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt € 3,5 miljoen meer gerealiseerd, wat leidt tot een nadelig saldo van € 61 miljoen. De hogere realisatie ten opzichte van de programmering betreft met name de verkenningsfase van het project Lauwersmeer-Vierhuizengat van het Hoogwaterbeschermingsprogramma welke eerder start dan was voorzien. Het voordelig saldo wordt in 2018 in mindering van dit artikelonderdeel gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking naar Provinciefonds

Deze overboeking betreft:

  • Ooijen-Wanssum

    Een bijdrage ad € 112 miljoen, waarvan € 5,2 miljoen in 2017, van het Rijk aan de provincie Limburg in de voorbereiding- en uitvoeringskosten Ooijen Wanssum. De middelen worden via het Provinciefonds beschikbaar gesteld.

  • Vismigratie

    IenM draagt € 4,721 miljoen bij aan het project vismigratie Ambitie Afsluitdijk. Hiervan wordt € 3,9 miljoen ten behoeve van de provincie Friesland overgeboekt naar het Provinciefonds en € 0,821 miljoen naar het BTW Compensatiefonds.

Overboeking van andere DF-artikelen

Deze overboeking betreft:

  • IJsseldelta fase 2

    Deze mutatie betreft een overboeking van € 12 miljoen van artikelonderdeel 1.01.03 Ruimte voor de Rivier naar artikel 01.02.02 (Realisatie programma waterveiligheid) ten behoeve van de opdrachtverlening (voorbereiding) realisatie IJsseldelta fase 2. Deze overboeking is noodzakelijk omdat de kosten met betrekking tot Reevesluis onderdeel van IJsseldelta fase 2 op artikel 1.02.02 worden verantwoord.

  • Afsluitdijk

  • Deze mutatie betreft een overboeking van artikelonderdeel 04.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS naar 01.02 ten behoeve van het project Afsluitdijk in verband met de opdrachtverstrekking voor een nieuwe energieaansluiting. Deze mutatie is noodzakelijk omdat de kosten met betrekking tot de Afsluitdijk vooruitlopend op het DBFM-contract op artikel 1.02 worden verantwoord. Met deze overboeking wordt het budget met € 0,5 miljoen overschreden, wat in 2018 via het Saldo 2017 wordt gecompenseerd.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2=3+4)

Verplichtingen

52.358

48.353

– 14.169

– 10.985

23.199

Uitgaven

38.973

44.917

– 17.485

– 10.585

16.847

Waarvan juridisch verplicht

 

23%

   

72%

2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit

0

0

0

0

0

2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit

0

0

0

0

0

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

36.928

42.262

– 17.485

– 10.285

14.492

2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

9.500

9.500

0

– 9.500

0

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

0

0

– 17.485

– 785

– 18.270

2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

27.428

32.762

– 17.485

– 785

14.492

2.03 Studiekosten

2.045

2.655

0

– 300

2.355

2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

2.045

2.655

0

– 300

2.355

2.03.02 Overige studiekosten

0

0

0

0

0

2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.

0

1

0

0

1

2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen

0

1

0

0

1

2.09.02 Overige ontvangsten

0

0

0

0

0

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is voor een bedrag van € 10,9 miljoen direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2017.

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 10,3 miljoen. De lagere uitgaven in 2017 worden veroorzaakt door een vertraging in het Europese aanbestedingstraject waardoor de start van de uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot de Roode Vaart pas in 2018 zal plaatsvinden. Hiermee is een bedrag van € 9,5 miljoen gemoeid. Daarnaast wordt de voorgenomen subsidie Brielse Meer niet in 2017 maar in 2018 verstrekt en is er sprake van een lagere subsidiebetaling op het project Kleinschalige Wateraanvoer.

Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)

3 Beheer, onderhoud en vervanging

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2=3+4)

Verplichtingen

132.041

138.932

7.120

1.784

147.836

Uitgaven

169.466

172.653

17.000

– 2.906

186.747

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

   

100%

3.01 Watermanagement

7.031

7.031

81

50

7.162

3.01.01 Watermanagement

7.031

7.031

81

50

7.162

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.031

7.031

81

50

7.162

3.02 Beheer en Onderhoud

162.435

165.622

16.919

– 2.956

179.585

3.02.01 Waterveiligheid

109.178

109.291

792

1.271

111.354

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

109.178

109.291

792

1.271

111.354

3.02.02 Zoetwatervoorziening

11.636

11.636

4.095

 

15.731

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

11.636

11.636

4.095

 

15.731

3.02.03 Vervanging

41.621

44.695

12.032

– 4.227

52.500

3.09 Ontvangsten

         

3.09.01 Ontvangsten

         

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is met name gerelateerd aan de overboeking vanuit IenM (Hoofdstuk XII) ten behoeve van windparken op zee.

3.02 Beheer en onderhoud

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties de verwerking van het saldo 2017 ad € 4,2 miljoen en een overboeking van voor een bedrag van € 1,2 miljoen.

Saldo 2017

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 4,2 miljoen. De reden voor de lagere kasrealisatie betreft het project Stroomlijn. De planning van dit project schuift op vanwege vertraging in de afhandeling vergunningen door RVO en EZ en het verlopen van de vergunningen voor de uitvoering van perceel 5 (IJssel/Courant). Dit heeft tot gevolg dat kap en afrondingswerkzaamheden mogelijk in 2018 en 2019 worden uitgevoerd. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking

IenM (Hoofdstuk XII) draagt € 1,3 miljoen bij aan de kosten voor het realiseren van nautische voorzieningen in bestaande en nieuwe windparken ten behoeve van doorvaart en medegebruik.

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2=3+4)

Verplichtingen

   

16.404

– 10.204

6.200

Uitgaven

   

7.900

– 1.700

6.200

Waarvan juridisch verplicht

       

100%

4.01 Experimenteerprojecten

   

3.000

3.200

6.200

4.01.01 Experimenteerprojecten

   

3.000

3.200

6.200

4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

   

4.900

– 4.900

 

4.02.01 Geïntegreerde contractvormen/PPS

– 4.900

 

4.09 Ontvangsten experimenteerartikel

     

3.200

3.200

4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel

     

3.200

3.200

4.01 Experimenteerprojecten

De provincie Noord-Holland draagt € 3,2 miljoen bij aan het project Markerwadden. De ontvangen middelen worden doorgestort naar het Groenfonds. Hiervoor wordt het uitgavenbudget opgehoogd

4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Deze mutatie betreft een overboeking van artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS naar artikel 01.02 ten behoeve van het project Afsluitdijk in verband met de opdrachtverstrekking voor een nieuwe energieaansluiting. Deze mutatie betreft een overboeking van artikelonderdeel 04.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS naar 01.02 ten behoeve van het project Afsluitdijk in verband met de opdrachtverstrekking voor een nieuwe energieaansluiting. Deze mutatie is noodzakelijk omdat de kosten met betrekking tot de Afsluitdijk vooruitlopend op het DBFM-contract op artikel 1.02 worden verantwoord. Met deze overboeking wordt het budget met € 0,5 miljoen overschreden, wat in 2018 via het Saldo 2017 wordt gecompenseerd.

Artikel 5 netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2=3+4)

Verplichtingen

133.414

132.354

166.223

– 9.777

288.800

Uitgaven

133.415

132.438

166.223

– 9.777

288.884

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

   

97%

5.01 Apparaat

218.112

218.495

8.178

– 359

226.314

5.01.01 Staf Deltacommissaris

1.813

2.196

– 22

– 359

1.815

5.01.02 Apparaatskosten RWS

216.299

216.299

8.200

 

224.499

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

216.299

216.299

   

216.299

5.02 Overige uitgaven

63.703

62.203

708

– 341

62.570

5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven

61.729

60.582

684

109

61.375

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

61.729

60.582

684

109

61.375

5.02.02 Programma-uitgaven DC

1.974

1.621

24

– 450

1.195

5.02.03 Overige uitgaven

         

5.03 Investeringsruimte

– 148.400

– 148.260

157.337

– 9.077

 

5.03.01 Programmeerruimte

– 148.400

– 148.260

157.337

– 9.077

 

5.03.02 Beleidsruimte

         

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

         

5.09.01 Overige ontvangsten

         

5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

127.032

   

127.032

5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds

 

127.032

   

127.032

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

5.03 Investeringsruimte

De mutatie op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het Saldo 2017 welke uit twee posten bestaat.

Saldo 2017: ICT

De risicoreservering van € 1,6 miljoen in 2017 blijkt niet nodig te zijn en verschuift naar 2018. RWS heeft de kosten voor de Basis ICT binnen haar budget/project kunnen opvangen. Er zijn nog geen meerkosten gebleken op grond waarvan RWS een claim bij DGRW heeft ingediend of wel beroep doet op de risicoreservering

Saldo 2017: BRO

Als gevolg van vertraging in de planning van de BRO (BasisRegistratie Ondergrond) vindt de overgang van data van de oude naar de nieuwe systemen later plaats. De verwachte migratie – en frictie kosten treden hierdoor later op dan gepland, waardoor een bedrag van € 7,5 miljoen niet in 2017 tot besteding komt en via het voordelig saldo 2017 doorschuift naar 2018.

Artikel 6 Bijdrage andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)

6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

Stand Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2=3+4)

Ontvangsten

717.851

649.132

13.702

– 7.815

655.019

6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

717.851

649.132

13.702

– 7.815

655.019

6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

717.851

649.132

13.702

– 7.815

655.019

6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de volgende overboekingen:

  • Overboekingen naar Provinciefonds

    • Een bijdrage ad € 112 miljoen, waarvan € 5,2 miljoen in 2017, van het Rijk aan de provincie Limburg in de voorbereiding- en uitvoeringskosten Ooijen Wanssum. De middelen worden via het Provinciefonds beschikbaar gesteld.

    • IenM draagt € 4,721 miljoen bij aan het project vismigratie Ambitie Afsluitdijk. Hiervan wordt € 3,9 miljoen ten behoeve van de provincie Friesland overgeboekt naar het Provinciefonds en € 0,821 miljoen naar het BTW Compensatiefonds.

  • Van Hoofdstuk XII

  • IenM (hoofdstuk XII) draagt € 1,3 miljoen bij aan de kosten voor het realiseren van nautische voorzieningen in bestaande en nieuwe windparken ten behoeve van doorvaart en medegebruik.

  • Bijdrage € 0,9 miljoen van Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het project Roggeplaat.

  • Diverse kleinere overboekingen ten laste van het deltafonds voor een bedrag van € 0,1 miljoen.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)

7 Investeren in waterkwaliteit

Stand Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

(1)

(4)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2=3+4)

Verplichtingen

20.495

32.993

53.488

79

– 33.898

19.669

Uitgaven

26.124

11.089

37.213

– 14.734

– 11.770

10.709

Waarvan juridisch verplicht

   

55%

   

100%

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

24.850

9.885

34.735

– 14.818

– 11.710

8.207

7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

24.850

9.885

34.735

– 14.818

– 11.710

8.207

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

279

– 231

48

234

 

282

7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

279

– 231

48

234

 

282

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

279

 

279

 

3

282

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

995

1.435

2.430

– 150

– 60

2.220

7.03.01 Studiekosten waterkwaliteit

995

1.435

2.430

– 150

– 60

2.220

7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit

 

224

224

   

224

7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

224

224

   

224

Verplichtingen

In 2017 is er sprake van een lagere verplichtingenrealisatie van ca € 34 miljoen dit heeft met name betrekking op KaderRichtlijn Water 2e tranche ten aanzien van de projecten herstel gebied Brunnemond en vispassages en Cortenoever.

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Op dit artikel ontstaat een onderuitputting van ca € 12 miljoen met name als gevolg van vertragingen van enkele projecten in de tweede tranche. Dit leidt tot een voordelig saldo 2017. Het voordelig saldo wordt in de begroting 2018 toegevoegd aan dit artikelonderdeel.

Licence