Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het kerndepartement van Asiel en Migratie weergegeven. Het betreft hier de verplichtingen en uitgaven voor zowel personeel (waaronder ambtelijk personeel en inhuur externen) als materieel (waaronder ICT-uitgaven en SSO’s).
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 0 | 33.436 | 33.189 | 33.428 | 25.852 | 18.830 | 18.830 |
Uitgaven | 0 | 33.436 | 33.189 | 33.428 | 25.852 | 18.830 | 18.830 | |
91.2 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | 0 | 33.436 | 33.189 | 33.428 | 25.852 | 18.830 | 18.830 |
Personele uitgaven | 0 | 30.518 | 30.275 | 30.523 | 23.802 | 17.617 | 17.617 | |
Eigen personeel | 0 | 23.802 | 23.609 | 23.899 | 18.199 | 13.446 | 13.446 | |
Externe inhuur | 0 | 6.301 | 6.234 | 6.193 | 5.172 | 3.740 | 3.740 | |
Overig personeel | 0 | 415 | 432 | 431 | 431 | 431 | 431 | |
Materiële uitgaven | 0 | 2.918 | 2.914 | 2.905 | 2.050 | 1.213 | 1.213 | |
ICT | 0 | 100 | 100 | 99 | 17 | 0 | 0 | |
SSO's | 0 | 100 | 100 | 99 | 17 | 0 | 0 | |
Overig materieel | 0 | 2.718 | 2.714 | 2.707 | 2.016 | 1.213 | 1.213 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitgaven
Het verschil in de uitgaven in het jaar 2025 ten opzichte van het jaar 2024 en verder wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt meerjarig opgehoogd. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door de herverkaveling op de apparaatsuitgaven. Met ingang van de begroting 2025 heeft het onderdeel Asiel en Migratie een eigen begrotingshoofdstuk (XX). Het budget apparaatsuitgaven Asiel en Migratie stond nog op de begroting van Justitie en Veiligheid en is bij de eerste suppletoire begroting meerjarig overgeboekt naar de begroting van Asiel en Migratie. Het betreft € 33,2 mln. in 2025; € 25,5 mln. in 2026; € 18,3 mln. in 2027; in 2028 € 17,8 mln. en vanaf 2029 € 17,6 mln.
– Asielnoodmaatregelenwet en tweestatusstelsel: voor het extra werk voortvloeiend uit deze wetsvoorstellen worden structurele middelen toegevoegd op het onderdeel eigen personeel. Het betreft € 0,2 mln. in 2025, € 1,2 mln. in 2026 en vanaf 2027 structureel € 2,5 mln.
– Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.
Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten
De Minister van AenM is verantwoordelijk voor het agentschap IND. In de onderstaande tabel zijn de totale apparaatskosten van de IND weergegeven. Deze worden verder uitgesplitst en toegelicht in de agentschapsparagraaf. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de apparaatsuitgaven van de ZBO’s en RWT’s. Alle begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s zijn in het overzicht opgenomen.
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal apparaatsuitgaven ministerie1 | 121.065 | 125.039 | 128.211 | 124.163 | 115.842 | 108.750 | 108.750 |
Dienst Terugkeer en vertrek | 80.156 | 91.603 | 95.022 | 90.735 | 89.990 | 89.920 | 89.920 |
Kerndepartement | 40.909 | 33.436 | 33.189 | 33.428 | 25.852 | 18.830 | 18.830 |
Totaal apparaatskosten Agentschappen | 739.320 | 870.866 | 883.923 | 876.921 | 861.587 | 693.670 | 693.670 |
Immigratie en Naturalisatiedienst | 739.320 | 870.866 | 883.923 | 876.921 | 861.587 | 693.670 | 693.670 |
Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's | 1.077.830 | 1.084.441 | 1.047.782 | 247.077 | 175.155 | 175.672 | 176.212 |
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)2 | 1.061.030 | 1.064.841 | 1.027.722 | 226.517 | 154.085 | 154.072 | 154.072 |
Stichting Nidos | 16.800 | 19.600 | 20.060 | 20.560 | 21.070 | 21.600 | 22.140 |