Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 91. Apparaat kerndepartement

Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het kerndepartement van Asiel en Migratie weergegeven. Het betreft hier de verplichtingen en uitgaven voor zowel personeel (waaronder ambtelijk personeel en inhuur externen) als materieel (waaronder ICT-uitgaven en SSO’s).

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van niet-beleid artikel 91 (bedragen x € 1.000)
  

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Art.

Verplichtingen

0

33.436

33.189

33.428

25.852

18.830

18.830

         
 

Uitgaven

0

33.436

33.189

33.428

25.852

18.830

18.830

         

91.2

Apparaatsuitgaven kerndepartement

0

33.436

33.189

33.428

25.852

18.830

18.830

 

Personele uitgaven

0

30.518

30.275

30.523

23.802

17.617

17.617

 

Eigen personeel

0

23.802

23.609

23.899

18.199

13.446

13.446

 

Externe inhuur

0

6.301

6.234

6.193

5.172

3.740

3.740

 

Overig personeel

0

415

432

431

431

431

431

 

Materiële uitgaven

0

2.918

2.914

2.905

2.050

1.213

1.213

 

ICT

0

100

100

99

17

0

0

 

SSO's

0

100

100

99

17

0

0

 

Overig materieel

0

2.718

2.714

2.707

2.016

1.213

1.213

         
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

         

Uitgaven

Het verschil in de uitgaven in het jaar 2025 ten opzichte van het jaar 2024 en verder wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt meerjarig opgehoogd. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door de herverkaveling op de apparaatsuitgaven. Met ingang van de begroting 2025 heeft het onderdeel Asiel en Migratie een eigen begrotingshoofdstuk (XX). Het budget apparaatsuitgaven Asiel en Migratie stond nog op de begroting van Justitie en Veiligheid en is bij de eerste suppletoire begroting meerjarig overgeboekt naar de begroting van Asiel en Migratie. Het betreft € 33,2 mln. in 2025; € 25,5 mln. in 2026; € 18,3 mln. in 2027; in 2028 € 17,8 mln. en vanaf 2029 € 17,6 mln.

  • Asielnoodmaatregelenwet en tweestatusstelsel: voor het extra werk voortvloeiend uit deze wetsvoorstellen worden structurele middelen toegevoegd op het onderdeel eigen personeel. Het betreft € 0,2 mln. in 2025, € 1,2 mln. in 2026 en vanaf 2027 structureel € 2,5 mln.

  • Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten

De Minister van AenM is verantwoordelijk voor het agentschap IND. In de onderstaande tabel zijn de totale apparaatskosten van de IND weergegeven. Deze worden verder uitgesplitst en toegelicht in de agentschapsparagraaf. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de apparaatsuitgaven van de ZBO’s en RWT’s. Alle begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s zijn in het overzicht opgenomen.

Tabel 16 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten
 

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal apparaatsuitgaven ministerie1

121.065

125.039

128.211

124.163

115.842

108.750

108.750

Dienst Terugkeer en vertrek

80.156

91.603

95.022

90.735

89.990

89.920

89.920

Kerndepartement

40.909

33.436

33.189

33.428

25.852

18.830

18.830

        

Totaal apparaatskosten Agentschappen

739.320

870.866

883.923

876.921

861.587

693.670

693.670

Immigratie en Naturalisatiedienst

739.320

870.866

883.923

876.921

861.587

693.670

693.670

        

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's

1.077.830

1.084.441

1.047.782

247.077

175.155

175.672

176.212

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)2

1.061.030

1.064.841

1.027.722

226.517

154.085

154.072

154.072

Stichting Nidos

16.800

19.600

20.060

20.560

21.070

21.600

22.140

1

de apparaatskosten van het ministerie waren in 2024 onderdeel van de apparaatskosten van het ministerie van JenV

2

Voor het COA is uitgegaan van een percentage van 25% van het budgettaire kader. Dit percentage is gebaseerd op gerealiseerde apparaatskosten in 2024

Licence