Base description which applies to whole site

2. JAARVERANTWOORDING VAN HET BATEN-LASTENAGENTSCHAP BPR PER 31 DECEMBER 2014

Inleiding

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) beheert de stelsels van de identiteitsgegevens van burgers in Nederland. De missie van BPR is het zorgen voor een betrouwbare registratie en levering van persoonsgegevens en reisdocumenten.

BPR streeft naar een hoog kwaliteitsniveau. Dat wil zeggen dat BPR betrouwbaar, professioneel en relatiegericht werkt.

Basisregistratie Personen (BRP)

Voor de financiering van het BRP stelsel is vanaf januari 2012 een nieuw model geïntroduceerd, gebaseerd op een stelsel van jaarabonnementen. De structuur van dit stelsel wordt jaarlijks door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bij Ministeriële regeling vastgesteld, mede op basis van de voor dat jaar verwachte kosten en het aantal verzonden berichten.

Met het nieuwe financieringsmodel ontvangen afnemers nog maar één factuur per jaar.

Gebruikers zijn ingedeeld door middel van een staffel die gebaseerd is op het totale verbruik aan berichten in het voorafgaande jaar. Bij meer verbruik geldt automatisch een hogere staffel en ontvangen ze een aanvullende factuur. Bij een lager verbruik dan de ingedeelde staffel vindt geen restitutie plaats. Ook ontvangen de gebruikers geen restitutie als ze het abonnement voortijdig beëindigen.

Reisdocumenten

De kostprijs van de documenten is gelijk aan de leges die BPR in rekening brengt bij de uitgevende instanties, zoals gemeenten en buitenlandse posten. De gepresenteerde kostprijs is exclusief de gemeentelijke leges en eventuele spoedtoeslagen. De kostprijs van de paspoorten en de identiteitskaarten zijn in 2014 respectievelijk met ruim 10% en 15% lager dan in 2012. De oorzaak van deze daling is dat eind 2011 een gunstige prijsonderhandeling voor een nieuw contract voor de productie van de reisdocumenten heeft plaatsgevonden. De kosten van productie en distributie zijn conform het vastgestelde indexcijfer (KVGO prognose en CBS indexering respectievelijk met 2,8% en 1,6%) gestegen. Het aantal uitgegeven reisdocumenten voor 2014 is bijna 3,5 miljoen stuks. De toename van het aantal uitgegeven paspoorten ten opzichte van de begroting is vanwege de extraproductie van documenten in verband met de afschaffing van de kinderbijschrijving.

Het beheer van de beheervoorziening BSN en Caribisch Nederland wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van BZK. De kosten komen daarmee voor rekening van de begroting van BZK.

Bedrijfsvoering

De exploitatie van de BRP is in 2014 gebaseerd op een abonnementenstructuur. Binnen deze abonnementenstructuur is een onderverdeling in budgetfinanciering en tarieffinanciering. Onder de tariefgefinancierde berichten zijn 60 miljoen berichten begroot en bij de budgetgefinancierde zijn 100 miljoen berichten begroot. De realisatie van de tariefgefinancierde berichten is ruim 52% hoger ten opzichte van de begroting. Eveneens is de realisatie van de budgetgefinancierde berichten in 2014 met ruim 71% gestegen ten opzichte van de begroting. De stijging van het berichtenvolume heeft een minimaal effect op de omzet gehad, omdat deze binnen de bandbreedte van de staffel valt.

BRP Berichten verkeer per 31 december 2014

Soort

Begroting 2014

Realisatie 2014

Verschil

 

x 1.000.000

x 1.000.000

x 1.000.000

Tarieffinanciering

60

89,45

29,45

Budgetfinanciering

100

165,91

65,91

Totaal

160

255,36

95,36

Reisdocumenten per 31 december 2014

Soort

Begroting 2014

Realisatie 2014

Verschil

 

x 1.000.000

x 1.000.000

x 1.000.000

Paspoorten 5 jaar geldigheid

0,10

0,18

0,08

Paspoorten 10 jaar geldigheid

1,80

1,94

0,14

Identiteitskaarten 10 jaar geldigheid

1,30

1,14

– 0,16

Identiteitskaarten 5 jaar geldigheid

0,50

0,23

– 0,27

Totaal

3,70

3,49

– 0,21

Exploitatie

Staat van baten en lasten van de baten-lastenagentschap BPR (bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2014

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie 2013

Baten

       

Omzet moederdepartement

25.121

25.272

151

19.468

Omzet overige departementen

Omzet derden

75.334

113.921

38.587

79.456

Rente baten

50

62

12

41

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

Totaal baten

100.505

139.255

38.750

98.965

         

Lasten

       

Apparaatskosten

97.455

109.604

12.149

93.226

* personele kosten

11.980

12.293

313

9.419

– waarvan eigen personeel

9.280

7.939

– 1.341

6.525

– waarvan externe inhuur

2.563

4.354

1.791

2.894

– waarvan overige personele kosten

137

– 137

* materiële kosten

85.475

97.311

11.836

83.807

– waarvan ICT

359

359

134

– waarvan bijdrage aan SSO's

2.000

137

– 1.863

131

– waarvan overige materiële kosten

83.475

96.815

13.340

Afschrijvingskosten

2.600

2.629

29

322

* materieel

2.600

2.629

29

322

* immaterieel

Overige lasten

450

21.615

21.165

1

* dotaties egalisatierekening

21.538

21.538

* rente lasten

450

77

– 373

1

* bijzondere lasten

Totaal lasten

100.505

133.848

33.343

93.549

voorlopige exploitatie resultaat

 

5.407

5.407

5.416

waarvan te restitueren aan BRP gebruikers

 

181

 

2.501

waarvan te restitueren aan opdrachtgever Reisdoc.

 

4.988

 

2.915

saldo van baten en lasten

 

238

 

0

Toelichting:

Omzet moederdepartement

De omzet is € 0,20 mln. hoger dan de begroting.

Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

  • De beheerkosten van Caribisch Nederland, RNI, CMI IBN BRP en Fraude worden gefinancierd door BZK en er zijn meer kosten gemaakt dan het begroot was (€ 4,8 mln.).

  • Door de invoering van 10 jarig geldigheid van de reisdocumenten is de vergoeding van jeugdNIK vanaf 9 maart 2014 vervallen. Hierdoor heeft het moederdepartement € 4,6 mln. minder vergoed.

Omzet derden

De omzet derden bestaat uit het tariefgefinancierde BRP berichtenverkeer en de leges op verstrekte reisdocumenten. De realisatie van de opbrengst derden BRP en de opbrengst reisdocumenten is hoger dan begroot was. Dit komt doordat er meer BRP berichten zijn bevraagd en ook meer reisdocumenten zijn verstrekt dan het begroot was.

De afschrijvingskosten voor de inventaris en installaties zijn lager dan begroot.

De investering in installaties betreft de kantoorautomatisering; de investering in inventaris betreft voornamelijk het kantoormeubilair. In februari 2013 is BPR verhuisd naar de Jubitoren. De kantoorautomatisering en de inventaris wordt voornamelijk gefaciliteerd door FMHaaglanden. De uitgave voor de investering voor de nieuwe infrastructuur worden in 4 jaren afgeschreven. De investering voor de BRP wordt in 5 jaren afgeschreven.

Resultaat

Over het jaar 2014 is een positief exploitatieresultaat behaald van ruim € 0,3 mln. bij het beheer van de BRP. Conform Besluit Basisregistratie Personen (BRP) artikel 13 lid 3 wordt dit bedrag verrekend met de gebruikers van de BRP. Dit positieve resultaat is tot stand gekomen door hoge opbrengsten en minder kosten.

Bij het beheer van de reisdocumenten is een positief exploitatieresultaat van ruim € 5,1 mln. behaald. Conform de Dienstverlening overeenkomst met de opdrachtgever van de reisdocumenten wordt dit bedrag verrekend. Het positieve exploitatieresultaat komt door hogere opbrengsten uit de spoedleges (€ 2,3 mln.) en minder kosten door latere startdatum van aantal activiteiten (€ 2,8 mln.). Bij de overige producten en programma’s zijn de baten gelijk aan de lasten. Met de opdrachtgever is in DVO’s afgesproken dat de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. De baten bestaan uit de vergoeding voor de gemaakte kosten en zijn dus per definitie gelijk aan de lasten.

Balans per 31 december 2014 (bedragen x € 1.000)
 

Balans 2014

Balans 2013

Activa

   

Immateriële activa

Materiële vaste activa

10.771

9.391

– grond en gebouwen

– installaties en inventarissen

240

141

– overige materiële vaste activa infrastructuur

9.391

9.250

– overige materiële vaste oBRP

1.140

 

Voorraden

Debiteuren

8.147

4.124

Nog te ontvangen

224

120

Liquide middelen

51.591

43.393

Totaal activa

70.733

57.028

     

Passiva

   

Eigen Vermogen

5.400

5.162

– exploitatiereserve

5.162

5.162

– onverdeeld resultaat

238

Egalisatierekening reisdocumenten

21.538

Voorzieningen

Leningen bij het MvF

5.000

7.500

Crediteuren

6.735

5.573

Nog te betalen

32.060

38.793

Totaal passiva

70.733

57.028

Toelichting:

Eigen vermogen

Er is een onverdeeld resultaat van € 238 duizend op de balans. Van de eigenaar heeft BPR toestemming gekregen om dit bedrag toe te voegen aan het eigen vermogen

Er zijn geen voorzieningen opgenomen op de balans.

De materiële vaste activa worden uit de eigen middelen gefinancierd en voor de post overige materiële vaste activa voor investering infrastructuur is in 2013 € 10 mln. geleend bij het Ministerie van Financiën. Hiervan is € 2,5 mln. reeds afgelost. Van het restant bedrag van € 7,5 mln. wordt € 2,5 mln. aangemerkt als kortlopende leningen.

Vanwege de verlenging van de geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten (reisdocumenten) voor volwassenen heeft BPR toestemming van Ministerie van Financiën een langlopend vreemd vermogen, namelijk een egalisatierekening op de balans op te voeren. Zonder deze maatregeling zou de verlenging van de geldigheidsduur leiden tot een sterke vijfjaarlijkse schommeling in de tarieven voor reisdocumenten voor volwassenen. Om dit te voorkomen is in de Rijksministerraad van 29 november 2013 besloten de tarieven voor het rijksdeel gemiddeld over 10 jaar kostendekkend te laten zijn.

Investeringen

Kasstroomoverzicht voor het jaar 2014 (bedragen x € 1.000)
   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3)=(2)-(1)

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2014

30.047

43.392

13.345

         

2.

Totaal operationele kasstroom

4.000

14.706

10.706

         
 

Totaal investeringen (-/-)

– 1.000

– 4.008

– 3.008

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

3.

Totaal investeringskasstroom

– 1.000

– 4.008

– 3.008

         
 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

 

Aflossingen op leningen (-/-)

– 2.600

– 2.500

100

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

4.

Totaal financieringskasstroom

– 2.600

– 2.500

100

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2014 (=1+2+3+4)

30.447

51.590

21.143

N.B.: Maximale roodstand is € 0,5 mln.

     

Toelichting:

In 2014 heeft BPR ruim € 4 mln. geïnvesteerd. Deze bestaat uit:

Installaties/inventaris

0,2

 

Vervanging Infrastructuur

2,6

 

Operatie BRP

1,2

 

Totale investering 2014

4

 

In verband met het financieren van de nieuwe infrastructuur heeft BPR op 27 december 2013 een lening opgenomen ten bedrage van € 10 miljoen bij het Ministerie van Financiën. De aflossing over 2014 is € 2,5 mln. In 2014 is er nog geen beroep gedaan op leenfaciliteit.

Doelmatigheidsindicatoren

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

2011

2012

2013

2014

2014

Omschrijving generiek deel

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

begroting

Kostprijzen per product:

         

* Abonnementstructuur (B) in €

1.000

1.000

1.100

1.100

1.200

* Reisdocumenten: Paspoort 5 jaar (in €)

23,70

23,45

20,80

21,20

20,05

* Reisdocumenten: Paspoort 10 jaar (in €)

     

37,11

 

* Identiteitskaart (in €) 5 jaar

18,34

18,15

15,35

5,30

14,21

* Identiteitskaart (in €)10 jaar

     

29,89

 
           

Omzet per productgroep:

         

* BRP

17.043

16.841

17.369

20.732

17.025

* Reisdocumenten

98.214

79.083

65.175

84.702

73.379

           

FTE totaal (excl. externe inhuur)

70

96

95

108

119

           

Saldo van baten en lasten (%)

0

0

0

0

0

Omschrijving specifiek deel

         

ICT Diensten

         

Kwaliteitsindicatoren

2011

2012

2013

2014

2014

Beschikbaarheid GBA

100%

99,9%

100,0%

100%

99,9%

Beschikbaarheid GBA V

99%

100,0%

99,9%

100%

99,0%

Responsetijd GBA V

<1 sec

<3 sec

<3 sec

<3 sec

<3 sec

Beschikbaarheid basisregister

99,8%

99,3%

99,9%

100%

99,3%

Beschikbaarheid verificatieregister

99,7%

99,7%

99,9%

100%

99,7%

Betrouwbaarheid BSN

99,8%

99,8%

99,9%

100%

99,8%

Klanttevredenheid1

0%

0,0%

7,4%

0,0%

7,4%

1

Het onderzoek voor klanttevredenheid zal in 2015 plaatsvinden. Deze onderzoeken vinden plaats om het jaar.

Toelichting:

  • 1. Kostprijzen per product

    • De werkelijke kosten BRP over 2014 ten opzichte van de bevragingen uit de BRP resulteren in een berichtprijs van 8 cent.

    • De werkelijke kostprijs van de paspoorten en de identiteitskaarten zijn hoger dan de begroting. Dit komt door de indexatie van de prijzen.

  • 2. Omzet per productgroep

    • De omzet BRP bestaat uit in rekening gebrachte staffels aan de afnemers van de BRP berichtenverkeer.

    • De omzet van de reisdocumenten bestaat uit in rekening gebrachte rijksleges aan de uitgevende instanties.

  • 3. FTE

    • Na reorganisatie is BPR bezig met de invulling van de openstaande vacatures. Van de 119 FTE’s zijn per eind 2014 108 ingevuld. De overige 11 FTE’s moeten nog ingevuld worden.

Licence