Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 5 Jeugd

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 5 Jeugd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

203.195

3.719

206.914

     
 

Uitgaven

197.645

‒ 19.387

178.258

     

5.30

Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

197.645

‒ 19.387

178.258

 

Subsidies (regelingen)

100.565

‒ 13.310

87.255

 

Kennis en informatiebeleid

15.846

9.588

25.434

 

Jeugdbeleid

51.106

‒ 24.808

26.298

 

Jeugdstelsel

33.613

1.910

35.523

 

Opdrachten

10.168

‒ 5.106

5.062

 

Kennis en informatiebeleid

2.572

‒ 1.107

1.465

 

Jeugdbeleid

6.954

‒ 3.599

3.355

 

Jeugdstelsel

642

‒ 400

242

 

Bijdrage aan agentschappen

1.656

689

2.345

 

Overige

1.656

689

2.345

 

Bijdrage aan medeoverheden

85.256

‒ 1.660

83.596

 

Overige

85.256

‒ 1.660

83.596

     
 

Ontvangsten

2.400

0

2.400

     
3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

Subsidies

Jeugdbeleid

Er is € 10,7 miljoen van de middelen die zijn vrijgemaakt als bijdrage voor de kosten kinderopvang en bso voor pleegouders in 2025 overgeheveld naar de Algemene uitkering (AU) van het Gemeentefonds. Voor 2026 en 2027 wordt dit nog verder uitgewerkt.

Daarnaast is er € 2,2 miljoen van de middelen voor de Hervormingsagenda overgeboekt naar de algemene uitkering van het Gemeentefonds. Dit bedrag bestaat voor circa € 1,4 miljoen uit de algemene uitvoeringsmiddelen en € 0,8 miljoen uit de investeringsmiddelen.

De overige mutaties betreffen diverse overboekingen en mutaties ten behoeve van (inter)departementale samenwerkingen op het gebied van jeugdhulp. Daarnaast valt er ook budget vrij op programmamiddelen jeugd vanwege vertraging van geplande activiteiten. Tezamen met een aantal andere kleine mutaties zijn de wijzigingen op dit budget met € 24,8 miljoen verlaagd.

Licence