Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 203.195 | 3.719 | 206.914 |
Uitgaven | 197.645 | ‒ 19.387 | 178.258 | |
5.30 | Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel | 197.645 | ‒ 19.387 | 178.258 |
Subsidies (regelingen) | 100.565 | ‒ 13.310 | 87.255 | |
Kennis en informatiebeleid | 15.846 | 9.588 | 25.434 | |
Jeugdbeleid | 51.106 | ‒ 24.808 | 26.298 | |
Jeugdstelsel | 33.613 | 1.910 | 35.523 | |
Opdrachten | 10.168 | ‒ 5.106 | 5.062 | |
Kennis en informatiebeleid | 2.572 | ‒ 1.107 | 1.465 | |
Jeugdbeleid | 6.954 | ‒ 3.599 | 3.355 | |
Jeugdstelsel | 642 | ‒ 400 | 242 | |
Bijdrage aan agentschappen | 1.656 | 689 | 2.345 | |
Overige | 1.656 | 689 | 2.345 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 85.256 | ‒ 1.660 | 83.596 | |
Overige | 85.256 | ‒ 1.660 | 83.596 | |
Ontvangsten | 2.400 | 0 | 2.400 | |
3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
Subsidies
Jeugdbeleid
Er is € 10,7 miljoen van de middelen die zijn vrijgemaakt als bijdrage voor de kosten kinderopvang en bso voor pleegouders in 2025 overgeheveld naar de Algemene uitkering (AU) van het Gemeentefonds. Voor 2026 en 2027 wordt dit nog verder uitgewerkt.
Daarnaast is er € 2,2 miljoen van de middelen voor de Hervormingsagenda overgeboekt naar de algemene uitkering van het Gemeentefonds. Dit bedrag bestaat voor circa € 1,4 miljoen uit de algemene uitvoeringsmiddelen en € 0,8 miljoen uit de investeringsmiddelen.
De overige mutaties betreffen diverse overboekingen en mutaties ten behoeve van (inter)departementale samenwerkingen op het gebied van jeugdhulp. Daarnaast valt er ook budget vrij op programmamiddelen jeugd vanwege vertraging van geplande activiteiten. Tezamen met een aantal andere kleine mutaties zijn de wijzigingen op dit budget met € 24,8 miljoen verlaagd.